最新超市货品供应流程(精简6篇)

时间:2019-05-07 03:30:12
染雾
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最新超市货品供应流程 篇一

超市货品供应是超市运营中非常重要的一环,直接关系到超市的盈利能力和顾客满意度。随着科技的发展和供应链管理的不断改进,超市货品供应流程也在不断优化和升级。本文将介绍最新的超市货品供应流程,以帮助超市管理者更好地掌握和运用。

首先,最新超市货品供应流程开始于供应商的选择。超市管理者需要仔细评估不同供应商的货品质量、价格、供应能力和售后服务等因素,选择合适的供应商进行合作。在选择供应商的过程中,超市管理者可以借助互联网和供应链管理软件来搜索和比较不同供应商的信息,以便做出更明智的决策。

接下来,一旦选择了合适的供应商,超市管理者需要与供应商签订供货合同,并明确双方的权责和交货周期等细节。供货合同是超市货品供应流程中的重要文件,可以有效规范供应商和超市之间的合作关系,保障双方的权益。

然后,在货品订购阶段,超市管理者需要根据销售数据和顾客需求预测,制定货品订购计划。现代的供应链管理软件可以帮助超市管理者自动生成货品订购计划,并根据库存情况和销售速度等因素进行调整和优化。货品订购计划的制定需要考虑到货品的种类、数量、价格和交货周期等因素,以确保超市可以及时满足顾客的需求,同时避免过多的库存和滞销的情况。

在货品订购完成后,超市管理者需要与供应商进行沟通和协调,确认订单的细节和交货时间等。供应链管理软件可以帮助超市管理者实时监控订单状态和交货进度,及时发现和解决潜在的问题,确保货品的准时交付。

最后,一旦货品到达超市,超市管理者需要对货品进行验收和入库。验收和入库的过程需要仔细检查货品的质量和数量,并与供应商的交货单进行核对。超市管理者可以借助现代的仓储管理软件来提高验收和入库的效率和准确性,减少人为错误和差错。

综上所述,最新的超市货品供应流程是一个复杂而又关键的环节,需要超市管理者运用科技手段和供应链管理知识来进行优化和升级。通过选择合适的供应商、制定科学的货品订购计划、及时沟通和协调供应商、准确验收和入库货品等措施,超市可以实现货品供应的高效和可靠,提升超市的盈利能力和顾客满意度。

最新超市货品供应流程 篇三

和超市谈判如何占先机

2004年12月<<销售与市场>> 营销版

在“终端为王”的今天,超市已成为众多供应商的一块心病。一些超市只要稍微有些名气、有一定销量,费用就大,货款结算就十分被动,致使很多供应商无利可图,费用上稍微控制不好就会赔本赚吆喝。要解决这些问题首先可以通过谈判来完成。准备

供应商在和超市采购(买手)谈判前应该收集超市相关信息,了解谈判涉及内容,准备所需的相关文件及资料。1.超市相关信息资料

⑴费用情况,超市各项费用的底线,其他供应商大致的费用情况;

⑵结款方式;

⑶竞品在超市的销售情况;

⑷买手的情况。2.谈判所涉及的内容

⑴产品质量、品种、规格、价格、数量;

⑵送货、收货方式;

⑶陈列;

⑷促销;

⑸结款、付款方式;

⑹各种费用;

⑺退、换货。

3.所需的相关文件、资料

⑴报价单(盖**);

⑵营业执照;

⑶商标注册证;

⑷组织机构代码证;

⑸条码证; ⑹国税登记证;

⑺地税登记证;

⑻一般纳税人资格证(⑵-⑻项须提供已年检过的复印件,并盖**);

⑼厂家授权书(针对经销商);

⑽凡包装上标示有例如无公害、iso、3g等的还须提供相关证明文件。

销售食品(包括餐具等)的供应商还需提供:

⑴食品卫生许可证;

⑵食品检验报告;

⑶国家标准或行业标准及质量检测报告;

⑷卫生部批文(保健品);

⑸烟、酒类专卖证(烟、酒类产品);

⑹如果是外埠食品还须提供外埠食品检验报告和备案**。以上各种相关文件资料,各地超市执行得并不太严格,有的只需要部分资料,或根本就不需要。与买手谈判

有了第一步的准备,再和买手谈判就不会盲目,不会对买手所提出的问题不知所措,同时在谈判中应注意:

1.让买手感觉到自己的诚意,态度决定一切。供应商对没有把握的事情不要轻易承诺,提出的问题和谈判条件要让买手感觉到是真的,哪怕说的是假话也要自圆其说。

2.在谈判之初少说多听,这样可以更了解买手,从其话中找出破绽。当买手将自己的观点及报价陈述后,再进行有效突破,以静制动。

3.谈判前尽量搞清对方的政策和底线,做到有备而来,既有利于争取到更好的条件,又不至于使谈判陷入僵局。

某超市买手报出了条码费为6000元/个。据查背景资料有:

⑴超市报价一般为6000~10000元/个; ⑵成交价为5000~6000元/个; ⑶最后找超市老总讲情还可以打9折;

⑷此买手做事情较为爽快。

有了这些资料后,可以确定:买手报价“合理”;实际成交价在4500元左右。但是买手的底线到底是多少,我们无法了解与证实。于是有了下列一些谈话:

供应商:你的报价比较合理,但是公司说最多可以支付3000元/个,因为我的产品在进xx超市(xx超市也是当地的一家超市,是供应商要进入的超市的竞争对手)时收了2500元/个的条码费,我和公司好说歹说才同意给3000元/个。

买手:你可以问一问其他供应商嘛,这个价的确最低了,你还可以找x总打折嘛。

供应商:x总老人家好忙嘛,就不去麻烦他了,你就直接给我一个最低价好了。

买手:这样吧,最低5000元。

供应商:5000元,xx公司上都是5000元,最后找x总打了个8折,也就是4000元。

买手:哪里哦,明明是打9折。

供应商:你觉得这样好不好,你要么给我4000元/个,我不去找x总;要么你给我4500元/个,我去找x总打9折。我公司那边我再争取,好不好? 买手:这个……

供应商:就这样嘛,你给我开个费用单,我如果在公司说好就来交费,再签合同怎么样?

买手:(沉默了一会儿)好嘛,就4000元,但是你不能去找x总打折了,这是我们公司的底线,如果你再去找x总,我们就会很为难。

4.产品报价要留有余地,费用自报价也要合理地留有余地。特别是ka店报价一定要和cd店有区别,大卖场报价过低,费用就冲不出来,就会无利可赚。大卖场在供价上要求最低供价,供应商在态度上一定要坚决,一旦承诺是市场最低供价就决不能在供价上让步。因为越让步买手越觉得报价上有水分,会给谈判带来更多的障碍。

5.对谈判的进程要掌握有度,切不可让买手知道或看出你势在必进的想法。谈判的过程是漫长的,不要指望一次就能搞定,每一次谈判所涉及的问题不宜太多。如果供应商在谈判中对很多问题都表示默认或让步,买手就会觉得你要么是生手,要么就是急于进场。这样他就会态度更坚决,供应商就会处于极为被动的地位。对超市而言“大品牌撑门面,小品牌赚利润”,所以无论是大品牌还是小品牌,对超市而言,都会给它带来“利润”。

6.让步要让得有价值,没有回报的让步等于自杀。让步的本质不应该被看作是被迫的妥协,应当被看作是获利的一种手段。在某一方面作出让步就要求买手也要在另一方面作出让步,作为“交换”条件。对买手的让步要多评价,少回应性地让步,让买手觉得自己的让步是一种诚意,而不是一种软弱。

7.见好就收。当谈判中由于买手的不经意已经让到了一个双方都可以接受的条件时,应及时结束谈判,否则有可能会出现全盘重来的恶运。

有一家食品厂在和某超市谈判中,通过多方努力把费用比从去年的35%降到现在的20%(需要以经销商的名义重新进场),一下就降了15个点的费用,可以说这是一个来之不易的结果,但是这家食品厂却要求费用上再降5个点或者就20个点但必须以自己公司的名义做。最终买手实在无法忍受了,说:“现在每个供应商每年的费用不增加就已不错了,我都已做了这么大让步,你们还觉得不够,那就算了,你们明天来清场。”

8.给买手选择的机会,实际上就是没有给他机会。

在某一费用上买手要3个点,业务员讲了很多原因后,说出公司最多同意1个点(实际上公司同意2个点),然后就说:“这样吧,公司同意1个点,我再努力向公司申请一下,你看是申请1.5个点好还是2个点好。”

9.正确使用“僵局”,解决谈判中的分歧。

在和买手谈判时,如果分歧与冲突太大,还可以使用“僵局”的办法。僵局不是一种状态,也不是一种结果,而是一种手段。但前提是谈判者要有操控“僵局”的能力。僵局可以考验买手的决心、诚意和信用。业务员可以将自己虚拟成“第三者”,从而为自己制造并赢得时间。僵局产生的背景条件:

⑴难割舍:实现双方或其一方利益“看起来”是有希望的,并且僵局的源头本身所具有的诱惑力对任何一方都是难以拒绝的。

⑵难靠近:僵局的源头看起来一直无法达成共识,并且任何一方立场的变化都将受到各方面强大的压力。

⑶难替代:僵局的源头应该是谈判的核心,并且要一方作出让步,都必须是在对方让步的前提下。

当僵局产生后要认清本质,客观的分析。作为与买手谈判的人员此时也不再是单一的谈判者,更多的是一个以第三方形式出现的调停者,周旋于买手与“公司”之间,将公司的意见(即自己的意见)告诉买手,然后用个人的意见改变买手的期望值,把责任归于自己,把功劳归于买手。简而言之,即谈判过程中通常所采用的“红脸”和“黑脸”。

签订合同

谈判结束后,要及时地将谈判内容落实,即签订购销合同。在签订合同时应认真审查合同内容,看是否与谈判所商定的结果有出入,有些模糊不清的条款要明确。对一般的购销合同而言,在审查时主要对结算方式和费用这两方面进行严谨的推敲,以免出现歧义。1.超市的结算方式:

⑴先款后货,即先付货款后送货;

⑵货到付款,即超市在收货后就结算货款;

⑶滚动付款,即当次送货的款项在下次送货时结算;

⑷货到延期付款,即从货物入库之日起n天后予以结算;

⑸铺底销售,即在货款结算时总的应收款减去铺底金额就是应结算货款的金额;

⑹实销实结,即货款结算金额的多少根据产品实际销售金额来确定。

另外,有些超市还规定:每月(周)不论何日送货都以下月(周)的第一天作为付款计算日。在货款结算方式上用的前置特别多,有些超市更是将几种结算方式混合在一起作为供应商的货款结算方式。

2.费用收取的主要形式:

⑴入(进)场费又称开户费;

⑵上架费又称条码费;

⑶dm海报费;

⑷店庆费又称周年庆;

⑸节庆费,一般超市收取费用的节日有元旦、春节、五

一、端午、中秋、国庆;

⑹月佣又称无条件返利或进货奖励;

⑺无退货奖励。

在审查合同时一定要仔细,避免出现经过辛辛苦苦的谈判,在某些条款上超市作出了让步,却由于签订合同时的大意增加了费用项目或是由于结算方式的改变,让自己吃了“哑巴亏”。同时须对合同认真审查,以免出现歧义,让“文字游戏”给闹糊涂。

比如原来谈判的意思是货到超市仓库后30天付款,但在签订合同时就简单写成月结30天。一签,分歧就来了,到底是“货到超市仓库等上柜后30天付款”还是“货物销售后30天付款”,或者是“货自入库起30天后付款”?而一般超市所简单讲的月结,即为实销实结。

最新超市货品供应流程 篇四

货品管理工作流程

货品是店铺创造营业业绩的基础,控制管理好店铺的货品流量,并做出货品的陈列展示,能够更加有效地帮助推广宣传品牌和产品,提高成交率,达到销售目标。

一、订货

1.做好订货会资料:

1)前一季度各类款销售总量与销售金额表;

2)前一季度订货量、销售量及库存量对比表;

3)前一季度各品类款销售数量及比例表;

4)前一季度销售前20名与后20名的货号及销售数量表;

5)前一季度月销售数量及金额表。

2.参照前一季度同期实际的货品销售量(额),根据销售目标变化确定下季度订货量(额);

3.参加公司下一季度订货会,订货前准备充分资料(应参考以下因素);

1)abc各类货品的订货比例;

2)色彩比例和尺码比例(根据消费者的年龄身材做好色彩比例和尺码比例的分配);

3)新旧款比例,参照库存适当调整各类型款的比例和订量;

4)季节比例,根据不同时段及当地气候情况把握款式结构的合理搭配性,根据各款的销售周期补充新款,尽量保持销售的均衡

性及延续性。

二、(规)划货

1.根据现有店铺情况,做好店铺集群等级划分,包括风格、价位等;

2.确定一、二、三类卖场下一季度的上货款式各款的具体数量(参考因素:销售、面积、卖场定位);

3.根据各卖场平面草图制订出各卖场的款式陈列 ;

4.制定各卖场新旧款布货比例,确定各卖场旧款货品上货款量及各款具体数量;

5.一定要在执行过程中根据具体情况对以上各项目进行修正。

三、入货

1. 跟踪新品在途及到仓情况,仓库做好入库准备;

2. 根据到货量提前一周做好上市安排并通知店铺;

3. 货物入仓,仓管员核对清点货物无误、验收合格后,及时整理进仓并做出发货安排。

四、发货

1. 新品进仓,先通知各客户提货;

2. 直营发货:根据区域及零售制定的具体发货措施发放:

发放标准:1)上装及外搭类:

夏装——市区一类卖场按2:2:2:2比例发放;

二、三类卖场1:2:2:1;

郊县一类卖场按2:3:3:2比例发放;

二、三类卖场2:2:2:2;

春、秋装——市区一类卖场按1:2:2:1比例发放,二、三类卖场1:1:1:1;

郊县一类卖场按2:2:2:2比例发放;

二、三类卖场1:2:2:1;

冬装——市区一类卖场按1:1:1:1比例发放;

二、三类卖场1:1:1:1;

郊县一类卖场按1:2:2:1比例发放;

二、三类卖场1:1:1:1;

2)裤类中间主要尺码根据店铺面积及其仓库大小(双手尺码或三手尺码)。

3. 二次发货及旧款发放:二次发货是指客户及卖场补货。

客户补货时,尽量给予满足,必要时考虑从卖场调回进行补充;

卖场补货时,单色单码——市区卖场不得高于2件;郊县一类卖场不得高于3件,二类卖场不得高于2件(特殊情况如特卖等除外);

旧款发货依据具体情况操作,第一次发货参照新款发货,补货参照二次发货执行;

4. 发(送)货时间:一般情况下,市区卖场安排每周两次送货,郊县卖场每周两次发货;

5. 补货:

客户补货:尽量满足客户补货,如有必要可从店铺进行调货;

店铺补货:a.保证店铺货品的尺码齐全;

b.对于断码货品快速的横调和整合,严格按照整合原则执行;

五、(陈)列货

1. 根据店铺整体空间设立焦点,以明确主题和主导产品,吸引顾客的注意力:

a.确定每个店铺的a、b、c区域位置;

b.根据公司所制订出的店铺平面图进行陈列,特别关注焦点位置的陈列组合;

2. 按产品的季节、系列、性别、款式、色系、尺码分类,合理组合陈列,避免给顾客造成杂乱无章的感觉:

a.本周主推款要求突出陈列,吸引顾客视线,可在不同位置重复出样;

b.陈列严格按照公司库存情况进行随时调整,尤其注意出样颜色的库存情况;

c.陈列每周要求至少更换2次,以给顾客新鲜感,遇突变天气要求及时更换;

d.模特要求展示主推款,模特着装色系应统一协调;

e.商品应开袋展示陈列,白色衣物除外;

f.做好系列化搭配陈列,以利套卖,这是提高销售业绩的重要部分;

广告应与所展示的货品相吻合,以利顾客看到整体及直观效应;

3. 进行相应的维护、跟进:

a.店铺各展示区域定期设立新焦点,同时使用新款pop;

b.c.d.e.经常更新货品局部展示形式或全部调整位置; 每1周重新规划店铺的货品陈列格局及模特展示每3天更换一次模特及挂装展示的服饰; 缺货时尽可能将适合挂装的货品展开陈列,并多元化组合配衬,以减少货区空当; 有促销活动时,应重新重点布置货区,并挂放专门的标识和pop,营造突出的气氛。

六、(分)析货

1. 销售报表的分析(每周两次):

a.周报表:

与以往同期的销售业绩横向对比,业绩提高降低的原因;

与周边竞争品牌的业绩对比存在的差距;

b.库存报表:

货品布局合理性,货品发放、集中;

针对款的促销活动建议;

量少款的货量补充,量大款的应对处理;

c.销售排行表:

畅销款的货源保证,滞销款的处理;

各类款的销售均衡性;

d.根据以上各类分析,做出货品调整(发出、集中)、补货、处理建议等方案;

2. 市场影响的分析(每两周一次):

a.影响销售业绩的自然因素,如天气;

b.所在商业区的市场环境,如举办活动、商业区修路;

c.同类竞争品牌促销活动的实施频率和实施效果;

3. 上交具体货品分析方案,同意后即行实施并落实到具体负责人;

4. 下次货品分析会首先检查上次货品分析方案实施情况及效果。

最新超市货品供应流程 篇五

货品管理工作主要流程:

货品管理员: 1.与广州对接货品的到货情况,包括货品的到货件数,到货款式,到货的日期的跟进的相关工作。2.负责外采购货品的质检,(主要包括质检的送达,确定填写质检报告的质检项,跟进质检报告,和广州对接质检报告,核实质检报告的工作)3.品牌货品管理部要对所有到京入库前的货品进行质检报告的核查。对每次广州发货的明细要进行审核。(发现遗漏一次每次罚款100元)4.对于外采服装的质检如下:

到店货品如 有质检的问题 可以直接上报 营运部由营运部 审核交至赵总 对相关责任人: 房负责相关货品人

换标处负责人 吊牌负责人 吊牌水洗审核人。

罚款每人100元

奖励给店铺发现者

100元 5.以上所有罚款均在财务独立备案建账。作为活动基金。关于奖励,由赵总以上领导签字下发给受奖励者。6.货品管理员对于广州到的大货也要进行质检报告查询。分批次发货到北京的货品要在后备注是否可配货,是否有质检。如备注里备注质检未到不可配货,但营运人员配货到店的由营运人员负责。(罚款50元到200元,如未备注罚款货品专员负责人50—200元,所承担后果有当事人负责)7.关于店铺货品之间的调拨,主要指自营调商场的货品要有自营报给品牌部货品专员审核后签字可配置商场。在自营店配制商场的货品如出现无质检等事项(该店铺营运经理负责人如未报品牌部货品专员审核,由该营运经理负责;如审核后仍有质检等相关问题,有货品专员负责,罚款50元到200元,如未备注罚款货品专员负责人50—200元,所承担后果有当事人负责)

8.所有入库货品均需要货品管理员进行货品质检审核。如有未有质检报告的款式需要照片,款式,件数等备案。并且标注。如发现入库的货品有质检问题,每发现一次罚款20元,对于发现者奖励20元。

9.关于质检报告回公司后的存档问题。1.质检报告以后一律一式2份。(多余的除特殊申请外均自付款)2.一份存档,一份电子扫描备案后放置文件夹。3.大类:根据品牌区分质检报告.中类:按照日期进行备案。按照品牌和月份和日期对扫描存档的电子当建立电子搜索模式。4.店铺需要的一律打印扫描版本的给店铺负责人员。5.如有相关人员需要质检报告货品管理员要在当个工作日内提供质检报告。(如未按规定执行者每次均罚款20元)10.如在本货品管理部的工作中无任何问题,流程顺畅,无出现相关投诉,质检的问题。公司可给予2000-5000的整体奖励。

该责任书从2011年12月31日开始实施。

相关负责人签字:

货品管理员: 品牌经理:

库房主管: 营运经理: 2012年12月31号篇二:商品损耗责任书(商品部)xxx有限公司 商品损耗责任书

(商品部)

甲方:

第一责任人:

主管部门:

乙方:

区域损耗第一责任人:

责任部门:

目的:

为了加强商品管理,降低商品损耗,保障损耗管控标准执行,现对损耗责任划分给予进一步明确.我保证本人在做好营运销售的同时,高度重视商品损耗工作,具体做到:

一、甲方的责任和权利:

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神,并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》,对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查;对乙方的违章、违纪行为,予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告,对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查,追究相关人员的责任,做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐,每日登记商品的进、销、存库存数量,重点商品牌面、堆头设置专人

(促销员)定岗。

二、乙方的责任和权利:

1、落实公司相关损耗控制措施,明确损耗责任意识,确保损耗率控制在-xx%内。

2、重点商品进、销、存的管理,重点商品需与防损部、收货部共同验收,落实重点仓库双锁管理,台帐登记,每周需与防损部主管共同核查实物与系统数据。

3、关注商品验收数量、质量,合理订货,对临/过期商品及时跟踪解决,落实降价促销、退/换货等措施。

4、明确部门补货责任为部门负责人,对量大滞销商品及时跟进对接采购系统消化库存。

5、明确商品排面管理,对仓库有货排面缺货及时进行补货。

6、落实对本部门盘点前商品整理,员工培训,盘点现场管理,对异常商品及进调查损耗原因。

三、相关违规责任:

1、公司对超标责任管理者将给予通报;超标部门的负责人需针对本部门的损耗超标原因和整改措施撰写调查整改报告,提交上级单位审核,同时列入该部门损耗专项档案。

2、购物广场发生重大商品损耗例外,如大量商品残损、过临期等,按例外事件性质,对责任部门负责人实施通报、责令检查、警告、书面警告、降薪、降职处分。

3、特大例外和恶性案件,对部门负责人实施就地免职。

4、因不合理订货,形成库存积压,所造成损失由相关人员买单,追究管理者连带责任;

5、下订单过程中,因存货地错误,造成盘点数据不准确,追究当事人和相关管理层责任;若为恶意所为,或屡次发生,视为违规舞弊,给予书面警告。

6、如因未按照先进先出原则处理库存商品,导致大量商品无法销售的,视损失大小给予买单或书面警告甚至辞退处理。属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理;

7、因工作疏忽,对排面未及时整理,影响卖相,导致销售不佳,视情节轻重,给予工作提醒、口头警告、书面警告等处理;

8、对变价商品未及时处理,造成报损,相关人员必须买单,造成重大损失的给予辞退处理,管理者给予降级处理;

9、对易损耗商品,因管理不善造成的损失,由商品部承担全部责任;

10、因未严格执行食品卫生政策,导致食品质量问题,或销售额下降,追究相关管理层和责任人的过失,视情节轻重,给予买单、口头警告、书面警告或辞退处理;

11、违规对商品做特价处理,视为作弊行为,给予书面警告或辞退处理。将待降价的商品,未经报损直接作特价处理,给予书面警告或辞退,属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理;

12、对仓库积压,导致排面缺货或不按公司下发排面图实施排面商品管理,视情节轻重,给予相关责任人口头警告或书面警告处理,属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理;性质严重的,按廉政问题交调查、监察部门跟进处理。

13、对违反调拨流程私自调拨的,给予责任人口头警告处理;

14、对调拨单据不及时录入系统或者逃避录单的给予相关责任人口头警告;对于店内空单调拨的,给予相关责任人书面警告,对于管理层给予相应警告或降级处理;

15、不按公司规定私自调拨、将调拨单丢弃或其他原因导致调拨单不传单现象的,给予相关责任人及管理层书面警告处理;

16、调拨数量不符、单货不一的,给予相关责任人和管理层口头或书面警告处理;

17、恶意逃避报损,视情节轻重,追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。

18、落实全员防损工作,对未执行逢会必讲安全与损耗的部门负责人追究管理责任或给予书面警告处理。

五、本责任书一式三份(责任部门一份,防损部一份,总经办一份),具有同等约束力,自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位,其责任约束力自动取消,接岗位之人自动履行其职责,离职人员必须将责任书交接岗之人,并报防损部备案。

有限公司 有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人

(签名):(签名): 损耗监管人

(签名): 201 年 月 日 201 年 月 日篇三:商品损耗责任书(收货部)xxx有限公司 商品损耗责任书

(收货部)

甲方:

第一责任人:

主管部门:

乙方:

区域损耗第一责任人:

责任部门: 目的:

为了加强商品管理,降低商品损耗,保障损耗管控标准执行,现对损耗责任划分给予进一步明确。我保证本人在做好营运销售的同时,高度重视商品损耗工作,具体做到:

一、甲方的责任和权利:

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神,并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》,对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查;对乙方的违章、违纪行为,予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告,对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查,追究相关人员的责任,做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐,每日登记商品的进、销、存库存数量,重点商品牌面、堆头设置专人(促销员)定岗。

二、乙方的责任和权利:

1、商品验收入库工作做好商品配送、商品验收实物与单据检查;确保验收流程严格执行,禁止出现空单验收;质量差;临期、过期等现象。

2、商品出场做好商品退货实物与单据检查,按工作流程执行商品退换货、报损、场外促销、返配、团购家电发货等商品出场操作。

3、部门出现重大违纪违规(如收货员工监守自盗、内外勾结、玩忽职守、徇私舞弊)承担管理责任。

4、录单方面禁止商品空单录单;错误录单并入库,造成库存损耗和数据错误。

5、单据管理按公司相关规定进行制单、审核、传单、封存工作。

6、配送车封签、锁的严格执行公司相关管理要求;

三、损耗责任控制过失的处理: 1.由于收货部工作失误对质量明显不合格的商品照常收货,导致报损增加,根据损失金额大小给予口头警告、书面警告或买单处理,并给予管理层相应警告或降级处理; 2.收货部验收课人员私自与供应商串通,违规操作,一经查实立即辞退,部门负责人承担管理责任; 3.收货部在收货过程中需关注订单的规格和单位以及存货地,出现验收错误给予工作提示一次,情节严重的给予辞退。属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理; 4.在收货环节中发现供应商违规舞弊的,上报采购部门,由采购部门进行处理,防损部及稽核调查部负责跟进; 5.对收货、退货把关以及单据的管理不善造成例外,需追究相关人员责任;对造成损失影响盘点库存数据的对当事人给予书面警告或承担损失赔偿处分,并给予管理层相应警告处理。

6.在仓库管理和储存过程中未按公司仓库管理标准实施,造成损失,或逃避报损的需严格处理,视情节,处以相关责任人买单、书面警告或辞退处理;属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理; 7.恶意逃避报损,视情节轻重,追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。

五、本责任书一式三份(责任部门一份,防损部一份,总经办一份),具有同等约束力,自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位,其责任约束力自动取消,接岗位之人自动履行其职责,离职人员必须将责任书交接岗之人,并报防损部备案。

有限公司

有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人

(签名):(签名):

损耗监管人

(签名): 201 年 月 日 201 年 月 日篇四:商品损耗责任书(收银部)xxx有限公司 商品损耗责任书

(收银部)

甲方:

第一责任人:

主管部门:

乙方:

区域损耗第一责任人:

责任部门:

目的:

为了加强商品管理,降低商品损耗,保障损耗管控标准执行,现对损耗责任划分给予进一步明确 我保证本人在做好营运销售的同时,高度重视商品损耗工作,具体做到:

一、甲方的责任和权利:

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神,并负责商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》,对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查;对乙方的违章、违纪行为,予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告,对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查,追究相关人员的责任,做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐,每日登记商品的进、销、存库存数量,重点商品牌面、堆头设置专人(促销员)定岗。

二、乙方的责任和权利:

1、对收银员的销售额达到或超过3000元的应立即收取,新员工必须要老员工陪同方可上机,下机前要事先知会岗位防损并展示后方可下机,避免发生收银员携款潜逃事件;

2、收银课长必须对每个收银员的个人档案进行登记,并核实个人档案的真实性,妥善的保存好收银员的个人档案,以免导致员工档案信息虚假;

3、收银课长必须每日要对收银员长短款进行分析,了解到原因并及时反馈,每日要对长短款的差异进行跟进,避免导致重大例外发生;

4、退货时必须要收银部课长、防损部人员、前台部人员三方在场的情况下并对退货商品进行核对,无差异的情况下三方人员签字确认后,方可退货;

三、损耗责任控制过失的处理:

1、收银员发生携款潜逃事件的,视事先防范性措施的注重落实(如入职面试、岗前培训、岗中监督等)给予管理层相应警告或降级处理。

2、在通道管理过程中,未执行收银七步曲及其他管理措施的,视情节轻重给予部门管理层相应警告及降级处理。

3、员工未通过培训即上岗操作的,发生违规例外或造成公司经济损失的,所有责任由部门负责人承担。

4、对高风险流程(退、换货等)操作不当,未造成公司经济损失的,给予管理层相应警告或降级处理。

5、内部发生收银舞弊作案、内盗、内外勾结等严重违纪案件时,部门负责人承担所有管理责任。

五、本责任书一式三份(责任部门一份,防损部一份,总经办一份),具有同等约束力,自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位,其责任约

束力自动取消,接岗位之人自动履行其职责,离职人员必须将责任书交接岗之人,并报防损部备案。

有限公司

损耗第一责任人

(签名):

损耗监管人

(签名):

年 月 日

部门损耗责任人 : 年 月 日(签名)篇五:菜市场责任书

菜市场开办者责任书

为维护菜市场交易秩序,规范菜市场交易行为,落实菜市场开办者的责任和义务,促进菜市场健康发展,根据工商行政管理有关法律、法规,工商所与 菜市场签订责任书如下:

一、菜市场开办者是市场经营活动的组织和管理者,是菜市场经营管理第一责任人,在经营活动中应当遵守中华人民共和国的相关法律、法规,接受工商行政管理机关的监督管理,对市场商品经营主体、食品安全、商品质量、交易秩序和消费者权益等负有责任。

二、菜市场开办者应在办公场所醒目处悬挂营业执照,并应在菜市场入口、场内醒目位置及摊区经营设施处设置规范的场牌、入场须知、商品经营者证照公示牌、食品安全公示栏、消费维权公示栏和消费索赔提示牌并及时公布相关信息。

食品安全公示栏应当定期公示国家有关食品安全的法律法规,食品安全监管部门的监管信息,市场自行检测食品的信息以及其他需要公示的信息。消费维权公示栏应当公示市场开办者受理消费者投诉的地点和联系电话,辖区工商行政部门受理消费申诉举报的联系电话。消费者索赔提示牌应当载明商品经营者生产或销售明知不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以要求支付价款十倍的赔偿金;商品经营者销售的食品属于《重庆市食品安全管理办法》第六十七条所指情形的,消费者可以要求退换食品并支付价款五倍的赔偿金。

三、菜市场开办者应设立内部市场管理机构,配备相应管理人员,明确管理责任,建立健全入场商品经营者、商品质量、食品安全、交易行为、保障消费者合法权益以及塑料购物袋的管理制度,并上墙公示。

四、菜市场开办者应对入场商品经营者的经营资格进行审查,查验商品经营者的经营许可证和营业执照,建立商品经营者基本信息档案。档案中应载明经营者的基本情况、主要进货渠道、经营品种、品牌和供货商状况等信息。

菜市场开办者应妥善保存入场经营基本信息档案、入场商品经营者订立的入场经营合同、各类记录资料,接受工商行政管理机关的检查,有条件的市场开办者应推行电子化管理,提升市场经营和管理水平。

五、菜市场开办者应明确入场商品经营者的责任和义务,与商品经营者订立入场经营合同。合同中必须载明入场经营者应亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益、维护正常交易秩序,服从工商行政管理机关的监督管理,积极配合市场开办者的管理要求等守法经营条款。

六、菜市场开办者应对入场商品经营者的亮证亮照情况、经营环境、条件变化情况及入场商品、食品质量,畜禽产品检疫检验证明,进货检查验收、不合格食品退市以及塑料购物袋使用情况等经营行为进行经常性检查。开展市场检查应当如实记录检查人员、被检查人、时间、内容以及检查后的评价处置情况。

七、菜市场开办者应对入场商品经营者的的违法行为进行及时制止,并立即向辖区工商行政管理机关报告,做好相关报告记录。记录应载明报告的时间、部门、人员、对象和事由等内容。发现不具备经营资格的,应当禁止入场经营;对不具备与所经营食品相适应的经营环境和条件的,应暂停或者取消入场经营资格;发现经营不符合食品安全标准的食品、未经检疫检验的畜禽产品、销售侵犯注册商标专用权商品、发布虚假广告或者其他违法行为的,应当及时制止,立即报告。

八、菜市场开办者应当在市场适当位置配置经依法检定合格并免费复检的公平秤。

九、菜市场开办者应当设立食品快速检测室,加强对问题易发食品和消费者申(投)诉量大的食品的快速检测并做好检测检录并公示检测结果。

十、菜市场开办者应设立消费投诉点(有条件的市场应当设立12315联络站),配备专门的人员,按照相关工作要

求和规范,及时受理消费投诉,认真调解消费纠纷并积极配合工商行政管理机关妥善处理消费者申诉,履行消费维权责任。

菜市场开办者应当自觉推行消费维权先行赔付制度。当商品经营者侵犯消费者合法权益,消费者无法从商品经营者处获得赔偿的,菜市场开办者应向消费者承担连带赔偿责任。

十一、菜市场开办者应对入场商品经营者开展定期学习培训,重点学习国家有关食品安全、消费者权益保护等法律法规和监管部门相关工作要求,并建立学习培训记录。记录应载明学习培训的主持人、讲授人以及时间、地点、内容、参训人员名单等内容。

十二、工商行政管理机关应与菜市场开办者建立沟通联系机制,定期检查督促菜市场开办者履行职责,指导帮助菜市场开办者开展日常管理,及时受理处理菜市场开办者转送的消费者投诉举报。

工商行政管理机关: 菜市场开办者:

(签章)(签章)

年 月 日 年 月 日

菜市场商品经营者责任书

为维护菜市场交易秩序,规范菜市场交易行为,落实菜市场商品经营者的责任义务,促进菜市场健康发展,根据工商行政管理有关法律、法规,经菜市场开办者与商品经营者共同协商,签订责任书如下:

一、菜市场商品经营者应当遵守工商行政管理法律、法规和市场开办者内部管理制度,服从工商行政管理机关的监督管理,积极配合市场开办者的管理要求,依法从事经营活动。

二、菜市场商品经营者应当与市场开办者订立入场经营合同或公约,承诺亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益,服从工商行政管理机关及市场开办者监督管理等相关经营条款。

三、在菜市场长期固定从事经营活动的商品经营者应当依法向工商行政管理机关申请注册登记,领取营业执照后,方可在核定的经营范围和经营期限内从事经营活动;经营散装食品和预包装食品的,应当依法取得食品流通许可;经营国家有限制性规定的其他商品,应当依法取得相关许可。许可证、营业证照应在经营位置醒目处或市场商品经营者证照公示牌上悬挂。

最新超市货品供应流程 篇六

一、直营店收货制度

二、直营店补货制度

三、直营店调拨制度

四、直营店铺退货制度

五、直营店次品制度

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

八、直营店pos 机刷卡退货制度

九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度

一、直营店收货制度

每家店铺都是一个独立的业务操作系统,库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜,建立良好的商品验收秩序是工作的必 须,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。

商品验收流程:

1》商品至店铺,店铺人员必须先核对包裹数量,查看外包装是否完

整,若包装破损,则必须和送货人一起清点该包裹数量。

2》清点商品时,必须一包一单清点核对,做到至少分款核对数量。3》清点完毕后,核对系统配货单,若无误,则执行验收。

4》若清点数量有差异,必须由店长复查确认,再把差异数量在清单

上标注清楚,报至商品人员。

注:店铺到货后两天内必须清点核对商品,清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜,由店铺自行承担。

二、直营店补货制度

为了避免店铺盲目补货而积压库存,提高补货的有效性,降低店

铺断码情况,提高公司商品总体周转率,特制定本管理规范,店铺必 须严格执行。商品补货流程:

1》 补货前清晰店内商品信息,区分店内主销款、平销款和滞销款,了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。

2》 补货必须考虑店铺活动,天气,补货商品的适销时段等因素,预

判未来一周补货款/大类的销售件数,结合销存进行补货。3》 周一到周三将本周货品补充足,大型促销活动和节假日需提前一 周备货。4》 三类款补货原则:

a、主销款是重点补货对象,是销售趋势平稳的畅销货品,补货量可以参考:预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数(一般2-3件)-店铺现有库存-在途库存;

b、平销款基本保持1-2周销售的库存量;

c、滞销款保持不断码; 原有款补货:

大类加款补货:

三、直营店调拨制度

为更好的保障店铺之间商品的快速流通,建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。商品调拨制度:

1》 货品调拨需以商品人员通知为准,严禁其他人员私自安排调拨(同区域内店铺已买单商品除外)。

2》 调出店需及时安排找货,检查商品信息和质量,能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细,在进销存里制作《终端要货单》。4》 调出店将明细货品发出后,及时对《终端要货单》进行确认,快

递费用由调出店支付,并告知入货店对应的物流信息。5》 调出店在包装货品时,必须放入填写完整的调拨货品清单,并自 留一份明细。

6》 店铺已买单的商品,调出店应第一时间安排找货,当天寄出。7》 商品人员安排的日常调拨,店铺需在两天内安排落实完成,如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。

注:如店铺无故延误调拨,作10-100元罚款/次处理。调拨单:

四、直营店铺退货制度

为退货工作及时、准确的进行,加强商品信息的反应速度和质量,清晰店铺退货工作,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。商品退货制度:

1》 退货必须先向商品人员申请,得到同意后方可安排退货。2》 公司通知的退货必须准确及时完成,必须避免遗漏。

3》 退货商品必须吊牌和包装完整,无吊牌商品不得调拨及退仓。特

殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作,且必须和其他货品分开放置。

如吊牌遗失,应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌(用补货单格式,写明备注)。

4》 整理完退仓货品后,在系统上做《终端退货申请单》,注意选项 填写完整、正确,写明备注;

5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单,清单明细必须和包裹内实物相 一致。

6》 退货必须做到三个一一对应:即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。7》 退货商品包装要求:

a、装箱原则:a、同款同色必须整理在一起,即不能分装在不同包裹内;b、同大类需整理在一起;c、装箱需从下而上。b、次品与正常商品退货必须分开包装,分开做电脑退单,包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》,外包装上需作明显标识,店铺次品退仓统一定于每月10日。

注:若店铺不按照制度退仓,将按照每项10元/次罚款处理。退仓清单:

次品退货申请单:

终端退货申请单:

1》退货类型,必须按照实际类型选择:000-正常退货,001-次品退后,002-调拨货品,003-其他,004-退换货。

2》上级仓库,必须按照货品来源仓,选择退货仓,比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓,07244009066必须选择语轩仓。3》上级库存:必须选择普通库位。

4》退货日期:原则上应该填写货品寄出的日期。5》备注:调拨、次品退仓等必须填写备注说明。

五、直营店次品制度

为了规范次品返货及返修工作,让店铺了解次品返修程序,节省次品返修时间,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。

1》次品退货统一定于每月10日。

2》店铺次品退货前必须在ipos系统填写《终端退货申请单》,次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》,公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果,反馈给商品人员。2》物流部次品确认时间在三个工作日内,如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。

3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题,则不退不换。4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺,如紧急情况,可单独发货。

5》次品换货:总公司确认返修品是无法维修时,物流部根据公司实际库存有此款货品的,将货品换给客户;如没有此款货品时,需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。

2、次品返修制度

1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题,公司给予备件上的支持由店铺处理。

2》对于店铺不能直接处理的次品问题,则将次品发回公司物流部。3》对于顾客保养与维护不当的原因,如:磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品,公司将不予受理或处理。

4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的,必须在到货五天内反馈给公司商品人员,延期由店铺自行承担;及时反馈的,则此货品质量问题由物流部承担。

5》对于店铺之间:店铺收到调出店给到的货品的质量问题,必须三天内反馈给公司商品人员,延期由调入店自行承担;及时反馈的,则此货品质量问题由调出店承担。

3、返货的包装要求

1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好,不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。

2》凡属有配饰损坏的次品退货,在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司,未返回者将不予受理。

3》返货时货品的外包装不能破损,并在外包装袋上注明店铺名称,件数和包号,或者填写快递单明细贴上。

4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中,费用由店铺操作人员承担。

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

为加强公司工服管理,明确经济责任,提高工作效率,结合我公司情况特制定本管理规范,必须严格执行。

1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管,由直营主管汇总给到商品人员。

2》商品人员根据上报的工服信息,开具商店配货通知单且附加信息注明为工装,且必须单独开单。

3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4》店铺收到工服后在系统上验收入库。

5》工服由店长统一派发,统一做《终端调整单》,且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”,调整单明细必须和领用明细数量相符。6》店铺人员离职时,必须将当季的工服归还店铺,由店长负责跟进。

八、直营店pos机刷卡退货制度

pos机刷卡付款是非现金形式的付款方式,退货返款也比较特殊,特制定本管理规范,必须严格执行。

1》当店铺遇到顾客的pos机刷卡退货,必须让顾客提供购物小票。2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管:

a、店铺提供一份《直营店pos机刷卡退款申请》说明;

b、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片; c、顾客购物小票复印件或者照片。

3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领(付)款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。

九、直营店盘点制度

为建立良好的盘点秩序,提高盘点的速度和有效性,特制定本管理规范,必须严格执行。直营店盘点制度:

1》每月20至25日为盘点时间,由店长对盘点内容整体负责,必须做到按时精准的实货盘点;

2》盘点前店长必须确认数据验收工作

a、所有调拨单据,跟进对方店铺验收; b、所有退仓单据,跟进仓库验收;

c、所有到货单据,店铺确认实货后执行验收;

3》盘点前需先整理卖场和仓库库存,以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象;

4》盘点时店长需做好人员分配,建议三人一组,甲数数,乙扫描,丙看着系统上的盘点单,扫描完一个侧挂或者小区域货品之后,甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象,尤其是饰品和内搭。

5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上,每年3、6、9、12月进行全盘;500㎡以下店铺每月进行全盘工作;

6》若店铺有人员离职,需在人员离职前进行一次盘存,否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额; 7》如店铺初盘出现差异,店长需安排复盘工作;;

8》盘存结果每月底前必须确认,直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据,将最终盘存结果告知财务和商品人员。

9》确认店铺少货,由店长和店员共同承担损失,按照商品现价的3.5折进行赔付。

10》盘点执行责任制:

a、对发现店铺没有按照商品实货盘点,每发现一次,店长罚款 500元,店员200元。

b、店铺未在规定时间内盘点,每发现一次,店长罚款50元,督 导和直营主管罚款50-100元。

c、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据,每次店长罚款50元,督导和直营主管罚款20-50元。

最新超市货品供应流程(精简6篇)

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