最新内部审计专员岗位职责(通用6篇)

时间:2019-09-03 02:31:24
染雾
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最新内部审计专员岗位职责 篇一

随着公司规模的扩大和业务范围的增加,内部审计的重要性日益凸显。作为专业的内部审计人员,他们的职责不仅是发现和解决企业内部存在的问题,还需要提供有价值的建议,为公司的持续发展和风险管理提供支持。以下是最新内部审计专员岗位的职责要求:

1. 审计计划和执行:负责制定并执行内部审计计划,包括制定审计目标、范围和方法。根据公司的需求和风险评估,设置审计优先级,并确保按照计划和时间表完成审核工作。

2. 风险评估和控制:评估公司的风险管理框架和内部控制制度,提供改进建议,确保公司的运营活动符合法规要求和内部规定,减少潜在风险。

3. 内部审计程序:制定内部审计程序和流程,包括审计工作纪律、数据采集和分析、文件管理等。确保审计工作的高效性和准确性,并提供必要的培训和指导,以支持其他团队成员的工作。

4. 数据分析和报告:使用专业的审计工具和技术,对公司的财务报表和业务数据进行分析,发现异常和风险。根据审计结果编写详细的审计报告,包括问题描述、风险评估和建议,提供给管理层和相关部门,并追踪问题的解决进展。

5. 合规审计:负责执行合规审计,确保公司的运营活动符合法规和行业标准。与内部法务团队合作,确保公司在合规方面没有违规行为,并提供必要的培训和指导,以提高员工的合规意识。

6. 业务流程改进:通过审计发现的问题和改进建议,为公司的业务流程提供支持和指导。与相关部门合作,推动改进措施的实施,并监督其效果。

7. 专业知识和培训:不断学习和更新内部审计领域的专业知识,熟悉最新的法规和行业趋势。参加相关的培训和研讨会,提高自己的技能和专业水平。

最新内部审计专员岗位职责 篇二

随着企业经营环境的不断变化和发展,内部审计专员的岗位职责也在不断演变。为了适应新的需求和挑战,以下是最新内部审计专员岗位的职责要求:

1. 风险管理和战略规划:参与公司的风险管理和战略规划,根据公司的战略目标和风险评估,确定内部审计的重点和优先级。为管理层提供有关风险管理和战略规划的建议,帮助公司实现可持续发展。

2. 绩效评估和改进:评估公司的绩效管理体系和内部控制制度,提供改进建议,帮助公司提高业务效率和管理效果。通过审计发现的问题和改进建议,推动业务流程的优化和改进。

3. 数据分析和科技应用:运用大数据分析和科技工具,对公司的财务报表和业务数据进行分析,发现异常和风险。熟悉审计数据分析的最新方法和技术,提高审计工作的效率和准确性。

4. 跨部门合作和项目管理:与公司的其他部门合作,共同解决业务问题和风险挑战。参与公司的重要项目和决策,提供审计和风险管理方面的建议和支持。

5. 国际标准和法规合规:了解国际标准和法规,并确保公司的运营活动符合相关要求。参与国际审计和合规组织的活动,提高自己的国际视野和专业水平。

6. 培训和团队管理:负责培训和指导新员工,提高团队的专业能力和绩效水平。管理和监督团队的工作,确保审计工作的质量和时效性。

7. 业务伙伴关系和沟通:与公司的业务伙伴建立良好的关系,建立有效的沟通渠道。与管理层和相关部门保持沟通,及时了解业务情况和风险发展,并提供必要的建议和支持。

以上是最新内部审计专员岗位的职责要求,随着企业环境的变化和发展,内部审计人员需要不断学习和更新自己的知识和技能,提高自己的综合能力和专业水平。只有不断适应和应对新的挑战,才能为公司的持续发展做出更大的贡献。

最新内部审计专员岗位职责 篇三

职责:

1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、erp财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

最新内部审计专员岗位职责 篇四

职责:

1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;

2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;

3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;

4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;

5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;

6、定时完成系统内台账数据比对及修改。

任职资格

1、财经、审计等专业,本科以上学历;

2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;

3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;

4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;

5、熟知第三国审计法相关知识者优先。

最新内部审计专员岗位职责 篇五

职责:

1、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目总包竣工结算收入监督;

2、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目劳务分包班组竣工结算(包含签证、合同外项目、点工等)的审计工作; 审查签证、点工、合同外事项等审批流程是否符合公司制度要求;

3、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目实际成本收入与开支的合规性、真实性的审计监督;

4、维护公司利益,保守公司商业机密。

岗位任职资格:

教育学历:全日制本科 (含)以上学历;

专业要求:工程造价管理等相关专业;

知识与技能要求:

1、熟悉工程施工图、现行定额计算规则和取费标准。熟练使用相关预算软件;

2、熟悉当地政府的有关政策和文件精神,了解主要材料的市场价格浮动变化情况;

3、了解工程项目成本,熟悉总包及分包班组合同内容;

4、具备较好的沟通能力。

最新内部审计专员岗位职责 篇六

职责:

1、负责公司工程竣工结算审计自审项目的组织实施;

2、负责公司委托造价咨询审计项目的组织管理;

3、负责公司招标管理工作的协助;

4、负责工程审计档案管理。

任职要求:

1、专科及以上学历;

2、男女不限;

3、外部相关工作经验1年及以上,工程、施工管理、成本管理专业经验优先。

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