集团公司财务审计部年终工作总结 篇一
近一年来,集团公司财务审计部在公司领导的正确指导和全体员工的共同努力下,取得了令人满意的成绩。在这一年中,我们通过严谨的工作态度和专业的技能,为公司提供了高质量的审计服务,并积极推动了公司财务管理的规范化和科学化。
首先,我们在财务审计方面取得了显著的成绩。通过对公司各项财务数据的全面审计,我们发现并整改了一系列财务管理上的问题,确保了财务数据的真实、准确和完整。同时,我们还对公司的财务预算进行了审计,提出了合理化建议,为公司的财务决策提供了重要参考。
其次,我们在风险管理方面做出了积极贡献。我们通过对公司各项业务活动的风险评估和内部控制的审计,帮助公司发现和解决了一系列潜在的风险问题。我们还建立了风险预警机制,及时发现和应对可能出现的风险,保障了公司的财务安全。
此外,我们还积极参与了公司的内部审计工作。通过与公司内部审计部门的密切合作,我们共同完善了公司的内部控制制度,并对重点岗位进行了审计,确保了公司的内部管理的有效性和合规性。
在工作中,我们注重团队合作,加强了与公司其他部门的沟通和协作。我们定期举行部门会议,及时汇报工作进展和存在的问题,并相互交流经验和解决方案。同时,我们还积极参加公司组织的培训和学习活动,不断提升自身的专业素质和能力。
然而,我们也要清醒地认识到,工作中还存在一些不足之处。首先,由于工作量较大,时间紧迫,我们有时无法对所有项目进行深入细致的审计,可能会遗漏一些重要信息。其次,我们在与其他部门沟通和协作方面还有待提高,有时会出现信息传递不畅和沟通不清的情况。最后,我们在应对复杂问题时有时会出现思维定势,缺乏创新和灵活性。
为了进一步提高工作效率和质量,我们将在新的一年中继续努力。首先,我们将加强与公司其他部门的合作,加强信息共享和沟通,提高工作的协同性和一致性。其次,我们将加强对重点项目的审计,确保审计的全面性和准确性。最后,我们将继续加强自身的学习和培训,不断提升专业素质和能力。
在新的一年里,我们相信,在公司领导的正确指导和全体员工的共同努力下,集团公司财务审计部将取得更加辉煌的成绩,为公司的发展和稳定做出新的贡献。
集团公司财务审计部年终工作总结 篇二
在过去的一年中,集团公司财务审计部全体员工以饱满的工作热情和专业的工作态度,充分发挥了自身的优势,取得了一系列显著成绩。在公司的正确领导下,我们团结协作,共同努力,为公司的财务管理提供了强有力的支持。
首先,我们在财务审计方面取得了突出的成绩。通过对公司各项财务数据的审计,我们及时发现了一些财务管理上的问题,并提出了改进意见。在审计过程中,我们严格按照国家相关法律法规和审计准则的要求,保证了审计工作的客观性和独立性。同时,我们还加强了对公司各项财务政策和制度的监督,确保了财务管理的规范和合规。
其次,我们在风险管理方面取得了显著进展。我们通过对公司的风险评估和内部控制的审计,帮助公司发现和解决了一系列潜在的风险问题。我们还加强了对公司重点岗位和关键业务环节的审计,提出了相应的风险防范措施,确保了公司的财务安全。
此外,我们还积极参与了公司的内部审计工作。通过与公司内部审计部门的密切合作,我们共同完善了公司的内部控制制度,并对重点岗位进行了审计,确保了公司的内部管理的有效性和合规性。
在工作中,我们注重团队合作,加强了与公司其他部门的沟通和协作。我们定期举行部门会议,及时汇报工作进展和存在的问题,并相互交流经验和解决方案。同时,我们还积极参加公司组织的培训和学习活动,不断提升自身的专业素质和能力。
然而,我们也要清醒地认识到,工作中还存在一些不足之处。首先,由于工作量较大,时间紧迫,我们有时无法对所有项目进行深入细致的审计,可能会遗漏一些重要信息。其次,我们在与其他部门沟通和协作方面还有待提高,有时会出现信息传递不畅和沟通不清的情况。最后,我们在应对复杂问题时有时会出现思维定势,缺乏创新和灵活性。
为了进一步提高工作效率和质量,我们将在新的一年中继续努力。首先,我们将加强与公司其他部门的合作,加强信息共享和沟通,提高工作的协同性和一致性。其次,我们将加强对重点项目的审计,确保审计的全面性和准确性。最后,我们将继续加强自身的学习和培训,不断提升专业素质和能力。
在新的一年里,我们相信,在公司领导的正确指导和全体员工的共同努力下,集团公司财务审计部将取得更加辉煌的成绩,为公司的发展和稳定做出新的贡献。
集团公司财务审计部年终工作总结 篇三
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成2012年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和
稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识2011年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
4、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从2011年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2011年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!
请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!