会计年终工作总结范文精选5篇(精选3篇)

时间:2019-01-02 06:10:48
染雾
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会计年终工作总结范文精选5篇 篇一

标题:精确分析,高效执行——我的会计年终工作总结

一、工作概况

过去一年,我担任公司会计的工作职责,主要负责财务数据的收集、分析和报告。在这一年的工作中,我按时准确地完成了每月的财务报表,并协助财务部门完成了年度财务审计。同时,我还积极参与了公司内部的财务流程改进工作,提出了一些建议并得到了部门的采纳。

二、工作亮点

1. 精确分析:我在财务数据的分析方面做了很多努力,对每月的财务报表进行了详细的对比和分析,发现了公司财务状况的一些问题,并提出了相应的解决方案。这些分析报告为公司的决策提供了重要的参考依据。

2. 高效执行:我严格按照公司的财务流程和规定进行工作,保证了财务数据的准确性和及时性。在年度财务审计期间,我积极配合审计工作,提供了完整的财务数据和相关资料,顺利通过了审计。

三、工作收获

1. 提高了财务分析能力:通过对财务数据的分析和研究,我提高了自己的财务分析能力,能够更准确地判断公司的财务状况,并提出相应的改进措施。

2. 增进了团队合作意识:在工作中,我与同事们密切合作,共同完成了各项任务。通过与他们的交流和合作,我学会了与人合作的技巧,增强了团队合作意识。

四、工作不足

1. 对某些财务软件的使用还不熟练:在工作中,我发现自己对某些财务软件的使用还不够熟练,导致了一些操作上的不便。我会在未来的工作中加强对这些软件的学习和使用。

2. 沟通能力有待提高:在与同事和上级的沟通中,我发现自己的表达能力还有待提高,有时候无法准确表达自己的观点和想法。我会在以后的工作中积极锻炼自己的沟通能力,提高与他人的交流效果。

五、工作展望

在未来的工作中,我将继续提高自己的财务分析能力,不断学习和掌握新的财务软件和工具,提高自己的工作效率和准确性。同时,我还会加强与同事和上级的沟通,提高自己的团队合作能力,为公司的发展做出更大的贡献。

会计年终工作总结范文精选5篇 篇二

标题:精益求精,不断进步——我的会计年终工作总结

一、工作概况

今年我承担了公司会计的工作职责,负责财务数据的记录、核对和报告。在这一年的工作中,我积极配合上级的安排,按时完成了各项任务,并且还主动参与了公司内部的财务流程改进工作,取得了一定的成效。

二、工作亮点

1. 精益求精:我对每一项财务数据的记录和核对都非常认真,保证了数据的准确性和可靠性。同时,我还不断学习和研究财务方面的知识,提高了自己的专业水平。

2. 不断进步:在工作中,我积极参加培训和学习,不断提高自己的技能和知识水平。我还主动向同事请教,并积极参加公司内部的交流活动,与他人分享自己的经验和心得。

三、工作收获

1. 提高了财务管理能力:通过一年的工作,我对财务管理有了更深入的了解,掌握了一些财务分析和管理的方法和技巧。这些知识和经验对我今后的工作将起到很大的帮助。

2. 增强了责任心和团队意识:在工作中,我始终保持着高度的责任心,对工作认真负责。与此同时,我也积极与同事们合作,共同完成了一些重要任务,增强了团队意识。

四、工作不足

1. 经验还不够丰富:由于我是新人,对一些财务操作和处理流程还不够熟悉,需要不断学习和积累经验。我会在以后的工作中加强自己的学习和实践,提高自己的工作能力。

2. 沟通能力有待提高:在与同事和上级的沟通中,我发现自己的表达能力还有待提高,有时候无法准确表达自己的观点和想法。我会在以后的工作中积极锻炼自己的沟通能力,提高与他人的交流效果。

五、工作展望

在未来的工作中,我将继续努力提高自己的财务管理能力,不断学习和掌握新的财务知识和技巧。同时,我还会加强与同事和上级的沟通,提高自己的团队合作能力,为公司的发展做出更大的贡献。我相信,只要我不断进步,精益求精,必将取得更好的成绩。

会计年终工作总结范文精选5篇 篇三

总结不仅仅是总结成绩,更重要的是为了研究经验,发现做好工作的规律,也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的,对工作有很好的借鉴与指导作用,在今后工作中可以改进提高,趋利避害,避免失误。什么样的总结才是有效的呢?下面是小编为大家带来的总结书优秀范文,希望大家可以喜欢。

会计年终工作总结范文1

20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。版权所有

2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。版权所有

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合。

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

会计年终工作总结范文2

转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。 详细内容请看下文总结:

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加

大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的.学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

会计年终工作总结范文3

在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。

一.基础建设

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。

三.参与改革

随着高校管理社会化改革的深入,我校集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列改革的规章和措施,同财务处、管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革

"科教兴国"和"发展高科技,实现产业化"这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。

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