内控会计岗位职责(优选6篇)

时间:2012-08-03 03:20:44
染雾
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内控会计岗位职责 篇一

内控会计岗位职责是指在企业内部控制体系下,负责执行与内部控制相关的会计工作的岗位职责。内部控制是指企业为实现经营目标,通过建立一套完善的控制措施和制度,保障企业资产安全、财务信息准确可靠、合规经营、风险防范等方面的工作。

作为内控会计,主要的岗位职责有以下几个方面:

1. 内部控制制度的建立和监督:负责制定和完善企业内部控制制度,包括会计核算、财务报告、资金管理、风险控制等方面的制度,确保企业的财务活动符合法律法规和内部规定,并能够及时发现和纠正潜在的风险和问题。

2. 会计核算和财务报告:负责企业的会计核算工作,包括凭证录入、账务处理、核算分析等,确保财务信息的准确性和可靠性。同时,负责编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保财务报告的及时、准确、完整,满足内外部的报告要求。

3. 风险防控和内部审计:负责风险控制和内部审计工作,通过制定风险防控措施和内部审计计划,及时发现和防范内部风险,确保企业的经营活动合规、有效。同时,协助内部审计部门进行内部审计工作,对企业各个环节的风险进行评估和检查,提出改进建议和措施。

4. 内部控制培训和宣传:负责内部控制培训和宣传工作,包括制定培训计划、组织培训活动、宣传内控政策等。通过培训和宣传,提高企业员工的内控意识和知识水平,增强内部控制的有效性和可行性。

5. 内部控制监督和改进:负责内部控制的监督和改进工作,通过制定监督计划和改进措施,对企业的内部控制进行定期检查和评估,及时发现和解决内控问题,确保企业的内部控制体系能够持续有效运行。

总之,内控会计岗位职责涵盖了内部控制制度建立、会计核算和财务报告、风险防控和内部审计、培训宣传以及监督改进等多个方面。内控会计在企业内部控制体系中扮演着重要的角色,对企业的经营活动和财务管理起到了关键的支持和保障作用。

内控会计岗位职责 篇二

内控会计岗位职责是指在企业内部控制体系下,负责执行与内部控制相关的会计工作的岗位职责。内部控制旨在确保企业的财务信息准确可靠,风险防范和合规经营。作为内控会计,其岗位职责主要包括以下几个方面:

1. 内部控制制度的建立和监督:内控会计负责制定和完善企业内部控制制度,包括会计核算、财务报告、资金管理、风险控制等方面的制度。通过建立和监督内部控制制度,确保企业的财务活动符合法律法规和内部规定,并能够及时发现和纠正潜在的风险和问题。

2. 会计核算和财务报告:内控会计负责企业的会计核算工作,包括凭证录入、账务处理、核算分析等。通过准确、及时地进行会计核算,确保财务信息的准确性和可靠性。同时负责编制财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,以满足内外部的报告要求。

3. 风险防控和内部审计:内控会计负责风险控制和内部审计工作。通过制定风险防控措施和内部审计计划,及时发现和防范内部风险,确保企业的经营活动合规、有效。同时,协助内部审计部门进行内部审计工作,对企业各个环节的风险进行评估和检查,提出改进建议和措施。

4. 内部控制培训和宣传:内控会计负责内部控制培训和宣传工作。通过制定培训计划、组织培训活动、宣传内控政策等,提高企业员工的内控意识和知识水平。通过培训和宣传,增强内部控制的有效性和可行性。

5. 内部控制监督和改进:内控会计负责内部控制的监督和改进工作。通过制定监督计划和改进措施,对企业的内部控制进行定期检查和评估,及时发现和解决内控问题,确保企业的内部控制体系能够持续有效运行。

综上所述,内控会计岗位职责包括内部控制制度的建立和监督、会计核算和财务报告、风险防控和内部审计、内部控制培训和宣传以及内部控制监督和改进等多个方面。内控会计在企业内部控制体系中发挥着重要的作用,对保障企业的财务信息准确可靠、风险防范和合规经营具有不可替代的作用。

内控会计岗位职责 篇三

  任职资格:

  1、25-45周岁,专科及以上学历,具备初级会计师及以上级别资格证书;

  2、具有上市企业内控管理工作经验,参与企业IPO财务管理工作者优先;

  3、熟悉上市企业财务管理相关政策、法规;

  4、具有良好的职业操守,强烈的责任心,独立的工作能力及团队合作精神。

  岗位职责:

  1、根据会计制度,编制会计凭证,及时将每月会计凭证整理归档,做好会计记录管理;

  2、编制各类财务报表,做到数据准确;

  3、统计会计数据,为财务会计分析与运营分析提供支持;

  4、记录、核算公司的固定资产,编制物资及设备台帐;

  5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实;

  6、完成领导安排的其他工作;

  7、完成公司各点内控检查工作。

  岗位要求:

  1、财务、会计专业大专或以上学历,持有初级以上会计职称优先考虑;

  2、一年以上财务工作经验,熟练使用办公软件和财务软件;

  3、性格沉稳、善于沟通、具备很强的责任感。

内控会计岗位职责 篇四

  岗位职责

  1、执行公司内控制度,稽核存货业务增减的真实性;

  2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的安全性和完整性

  3、重点参与存货的清查盘点工作,分别处理盘盈、盘亏的公司资产;

  任职资格

  1、年龄25-45岁,2年以上工作经验;

  2、中专以上学历,会计相关专业,具备会计从业资格;

  3、原则性强,有良好的职业道德。

内控会计岗位职责 篇五

  1、能熟练使用易飞或用友等ERP做凭证、账务处理;

  2、做好月末ERP相关关账工作,保证准确性和及时性,保证月末各明细科目余额无差错。编制会计报表,完成各项税费的申报事宜;

  3、严格把控应收账款的信用额度,随时根据有效的邮件进行调整。每天完成未收回应收帐款明细表,随时根据业务员的要求核对应收帐款;

  4、审核进项发票是否规范,月底前认证进项发票;

  5、每月组织仓库的存货盘点;编制商品呆滞库存表、超期的商品借出表告知相关人员;

  6、税务、工商等部门的`对接,及相关业务办理。

内控会计岗位职责 篇六

  1、按照公司财务制度及流程,审核公司内部凭证及原始单据,编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;

  2、编制和审核会计报表,日常会计核算和核对工作;

  3、配合公司的内外部审计,及时准确提供各项财务资料和报表;

  4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作,检查重点科目余额是否合理;

  5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;

  6、管理及开具发票,公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;

  7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析;

  8、完成上级交办的其它工作。

内控会计岗位职责(优选6篇)

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