业务招待费管理制度(推荐6篇)

时间:2012-01-03 02:12:49
染雾
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业务招待费管理制度 篇一

随着企业发展壮大,业务招待费的管理成为了一项非常重要的任务。为了规范和规划企业的招待费用支出,许多企业都制定了相应的业务招待费管理制度。这些制度旨在确保招待费用的合理使用,并提供了明确的审批流程和报销规定。本文将对业务招待费管理制度进行详细介绍。

首先,业务招待费管理制度应明确招待费用的范围和限额。企业需要根据实际情况制定招待费用的上限,以避免过度支出。例如,可以规定每次招待费用不得超过一定金额,或者根据不同级别的客户或合作伙伴设定不同的限额。这样可以确保招待费用的合理性和适度性。

其次,业务招待费管理制度应规定招待费用的审批流程。一般来说,招待费用需要经过上级主管或相关部门的审批才能报销。审批流程应明确,避免出现滥用招待费用的情况。此外,制度还可以规定在特殊情况下,如客户来访或重要商务活动,可以提前向上级主管或相关部门申请预算,以确保及时的招待。

再次,业务招待费管理制度应规定招待费用的报销规定。报销规定应包括报销的时间、方式和所需凭证等。企业可以要求员工在报销时提供相关的发票或收据,并填写详细的报销申请表。这样可以确保报销的准确性和合规性。

最后,业务招待费管理制度应明确违规处理和惩罚措施。如果发现有员工滥用招待费用或违反招待费用管理制度,企业应及时采取相应的处理措施,包括警告、罚款或纪律处分等。这样可以维护企业的形象和声誉,同时也起到警示作用。

总之,业务招待费管理制度对于企业的发展和形象有着重要的影响。通过制定明确的范围、审批流程、报销规定和惩罚措施,可以有效地管理和控制招待费用的使用。同时,员工也应自觉遵守制度,确保招待费用的合理使用。只有这样,企业才能在招待客户和合作伙伴的过程中取得更好的效果。

业务招待费管理制度 篇二

随着企业的不断发展,业务招待费的管理成为了一项关键任务。为了确保招待费用的合理使用和支出的透明性,许多企业都制定了业务招待费管理制度。本文将从几个方面介绍这一制度的内容和重要性。

首先,业务招待费管理制度应明确招待费用的使用范围和目的。招待费用的使用应与企业的业务发展和目标相一致。例如,可以规定招待费用主要用于招待重要客户、合作伙伴或潜在合作伙伴,以促进业务合作和发展。这样可以确保招待费用的有效利用,避免出现滥用或浪费的情况。

其次,业务招待费管理制度应规定招待费用的审批程序和责任人。一般来说,招待费用的使用需要经过上级主管或相关部门的审批才能报销。审批程序应明确,避免出现拖延或不当审批的情况。同时,制度还应规定招待费用的责任人,负责审批、报销和管理招待费用的相关工作。

再次,业务招待费管理制度应规定招待费用的报销规定和要求。报销规定和要求应包括报销的时间、方式和所需凭证等。员工在报销时需要提供相关的发票或收据,并填写详细的报销申请表。这样可以确保报销的准确性和合规性,避免出现报销纰漏或不当使用招待费用的情况。

最后,业务招待费管理制度应设立相应的监督和检查机制。企业可以定期进行内部审计或外部审核,以确保招待费用的使用符合规定和要求。同时,员工也应自觉遵守制度,如实使用和报销招待费用,避免出现违规行为。这样可以提高招待费用管理的效果和透明度。

总之,业务招待费管理制度在企业中具有重要的作用。通过制定明确的使用范围、审批程序、报销规定和检查机制,可以有效地管理和控制招待费用的使用。这不仅有助于提升企业形象和声誉,还能促进业务合作和发展。因此,制定和执行业务招待费管理制度是企业必不可少的一项任务。

业务招待费管理制度 篇三

  一、总则

  为了进一步强化财务管理,防范费用浮滥支出,本公司实行预算标准总量控制,人数控制,标准控制,过程控制,年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。

  1、范围

  公司所有业务招待支出均属本范畴。

  2、权责

  (1)业务招待费报销:部门领导核准,分管领导批准,由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。

  (2)业务招待核准:部门领导核准。

  二、作业流程

  1、业务招待的种类

  (1)因公往来单位或个人,临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。

  (2)特定业务目的公关性的宴请或礼品(金)。

  (3)一般工作往来之业务招待餐费及礼品。

  (4)事先向总经理报准的交际礼金。

  2、业务招待执行

  (1)承办人员于在招待工作执行前,应填写《业务招待申报单》,经部门领导批准后为之。经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。

  (2)业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示,同意后可以事后二天内申请补办手续,未获请示同意的费用,其招待费用由本人自行承担;招待工作补办申请逾期一律不予受理,特殊情况需经分管领导批准后方可报销。

  (3) 因工作需要招待客人,必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定,尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的,报总经理审批。

  3、业务招待审核及核准报销

  招待费用申报,严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用,由本人承担全部费用并提出严重警告,审查人未予举发,审查人员处罚报销额之20—30%。

  三、其它有关规定

  1、业务招待申报单一律列为机密文件,保管人应妥为上锁保管,各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。

  2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销,需先呈报部门经理批准。

  3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实,一律追回其报销款项,并处记大过处分,情况严重(连续多次)并得予以辞退,其他审查人员则按章追究责任。

  4、不实、不必要或假公济私申报,如经举发查实,(不公开)奖励举报人并发给此项金额1/3~1/2之奖金。

  5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际,而致使工作推行困难或招致抱怨,视同办事不力,经查实处记过或降职处分。

  6、费用包干的业务部门,在核定额度范围内,提供正式的报销凭证由部门领导核准,分管领导批准,总公司总经理/党委书记签字后方可报销

业务招待费管理制度 篇四

  第一条为进一步规范各类业务接待行为,促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展,以“厉行节俭,合理开支,严格控制,超标自负”为原则,以贴合内控管理各项规定为宗旨,特制定本办法。

  第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

  业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批,财条部负责制定预算,并对业务招待费使用情景进行监督和控制。

  第三条业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄弟单位的领导,由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人,由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员,由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员,由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上,由分公司综合部安排接待。

  第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待上级机关的领导,由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人,一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。确因工作需要招待重要客人,各相关部门可请分管领导出席。

  各类业务招待,接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。

  第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,接待标准为60元人,上级机关和兄弟单位的一般工作人员,接待标准为40元人,地方行政部门一般人员,接待标准为25元人,旗县分公司副经理以上,接待标准为30元人。接待部门应依据标准严格掌握,超过规定标准的部分自行承担,分公司不予报销。

  接待用餐一般应就近安排饭店招待。

  午餐招待原则上不饮用酒类,确有需要时也应适量控制。

  第六条业务招待费使用上实行提前申请,定额审批的原则。

  业务部门执行招待任务前,应填写《业务招待费申请单》,经部门负责人签字后报综合部审核,由综合部主任核定标准报分管领导同意,财务部主任确认后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份,申请部门和综合部各执一份。

  第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证,由综合部主任确认后,再持报帐单、正式发票经分管领导签字后,到财务部办理报销手续。

  第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度,并对其使用情景进行监督和控制,业务招待费要坚持不超时序的原则,超出当季度时序进度的不予报销列帐。

  第九条研究到企业经营工作实际,xxxxx中心不须填写业务招待费申请单,但也要坚持不超时序,不超定额的原则,超出当季度时序进度的不予报销列帐,超出全年定额部分分公司不予解决。

  第十条综合部未能严格按标准审批额度,每发生一次罚综合部主任生产奖金50元并通报批评,财务部未能做好每季度时序进度控制的,每发生一次罚财务部主任生产奖金100元并通报批评,负责接待部室在申请中有虚假行为,每发生一次扣罚部室主任200元并通报批评。

  第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。

  第十二条本办法自发布之日起施行。

业务招待费管理制度 篇五

  一、业务执行费的使用原则。

  1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定,业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

  2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。

  3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。作用。

  二、业务招待费的使用范围

  1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

  2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

  3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

  4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

  5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐,茶水饮料等必要性支出。

  三、业务招待费的管理

  1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

  2、行政部是业务招待费的管理部门,并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

  3、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见,交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表,向员工代表大会报告。

  四、业务招待费使用标准和申请程序

  1、行政部负责日常招待物品的采购,经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

  2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意,可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元,需公司分管领导批准。

  3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

  4、有关来客就餐的标准和申请程序。

  (1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字,在行政部办理来客就餐手续。

  (2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意,公司分管领导批准,到行政部办理有关手续。

  (3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的,可由承办部门事先提出申请,经行政部主任同意,公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

  (4)因本企业工作需要在外招待客人,招待标准应事先报公司领导批准后,填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。

  (5)本企业发生突发性事件,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

  (6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

  五、其它有关规定

  (1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的,其超出部分自理。

  (2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

  (3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

  (4)招待来客时,严格控制陪同人数。

  六、本制度由行政部负责检查和考核。

  解释权归行政部。

业务招待费管理制度 篇六

  第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制,使招待规范化及合理化,避免不必要的开支与浪费,合理控制公司招待费用,特制定本制度。

  第二条招待资料

  本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。

  第三条招待原则

  (一)适度原则,公司所有招待要适度,对不是十分必要的不予招待。

  (二)节俭原则,招待务必坚持节俭原则,力求花最少的成本,到达最好的沟通效果,不搞奢侈性的招待。

  (三)公开原则,各领导、部门招待费用公开透明,公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。

  第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待

  (一)招待对象:

  1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;

  2、产品销售过程中发生的业务招待;

  3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;

  4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等;

  5、会议;

  6、公司领导决定的其他事由。

  (二)招待标准:

  餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。

  陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。

  1、接待政府部门人员,领导人员及随行人员,早餐50元/人以内,中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访,早餐30元/人以内,午、晚餐100元/人以内;

  2、接待有关业务单位人员,领导人员及随行人员,早餐30元/人以内,中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访,早餐25元/人以内,中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐,中、晚餐50元/人以内;

  4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后),一般按中、晚餐50元/人以内执行;

  5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准,经董事长批准后执行。

  (三)招待相关规定:

  1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握,未经批准超出标准的招待费自行承担,公司不予报销;

  2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;

  3、午餐招待原则上不饮用酒类,确有需要时也应适量控制;

  4、陪餐人员人数一般控制在2-3人,应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员,必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面,但陪餐人员最多不超过4人;

  5、招待费实行提前申请、审批的原则;

  6、执行招待任务前,除出差人员外,一律填写《招待费申请单》;

  7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。

  (四)招待程序:

  1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排;

  3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排;

  4、董事长决定的其他事由,营销业务交往或招商等特殊状况,就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

  第五条住宿招待

  (一)招待对象:

  1、受公司邀请的客人;

  2、省内外政府部门领导;

  3、有关业务单位人员;

  4、其他类型需要安排住宿的人员;

  5、参加公司会议员工。

  (二)招待标准:

  公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间,重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间,具体按以下标准执行:

  (三)招待住宿程序:

  1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;

  2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准;

  3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排;

  4、高层领导安排的住宿,由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

  第六条招待费申请程序

  1、公司管理人员及部门执行招待前,先到行政人事部填写《招待费申请单》,报主管领导审核,总经理或董事长批准,财务部确认后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份,申请人和行政人事部各执一份;

  2、公司管理人员及部门,外出差前先填写出差申请及方案,经公司领导批准,凭出差申请预算的招待费到财务部借资,特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长,经总经理或董事长同意后,方可招待,出差回来后两天内补办书面申请手续。

  第七条招待费报销程序

  1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认,由行政人事部经理确认后,再持报帐单、正式发票经主管领导签字后,到财务部办理报销手续;

  2、负责接待人员在申请中有虚假行为,每发生一次扣罚200元并通报批评;

  3、招待费用正式发票的客户名不能空着,统一开湖南百年一笑堂药业,除定额发票外,没有公司名称的一律不报;

  4、报销招待费时,招待费发票要单独粘贴,不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单;

  5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序,一个星期后财务不予报销;

  6、外地出差时发生的招待费,回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条本制度年月日起试行,第九条本制度各条款由行政人事部负责解释。

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