公司采购流程管理制度(优质3篇)

时间:2018-04-07 07:30:49
染雾
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公司采购流程管理制度 篇一

随着市场的竞争日益激烈,公司采购流程的管理变得越发重要。一个高效的采购流程管理制度可以帮助公司提高采购效率、降低成本,并确保采购活动的透明度和合规性。本文将介绍一个典型的公司采购流程管理制度,并探讨其优势和实施方法。

首先,一个有效的公司采购流程管理制度应该具备明确的目标和流程。在制定采购流程管理制度时,公司应该明确采购的目标和要求,并将其转化为明确的流程步骤和规定。例如,制度可以规定采购流程包括需求分析、供应商筛选、报价比较、合同签订等环节,并明确规定每个环节的责任人和时间节点。

其次,公司采购流程管理制度应该强调透明度和合规性。透明度是指采购活动的每个环节都要有相应的记录和文档,以便监督和审计。合规性是指采购活动要符合公司内部的规章制度和法律法规的要求。为了实现透明度和合规性,公司可以建立一个采购管理系统,将采购流程和相关文档电子化,并加强对采购活动的监控和审计。

此外,公司采购流程管理制度还应该注重供应商管理。供应商是公司采购活动的重要参与者,其质量和信誉直接影响到公司的采购效果。为了保证供应商的质量和信誉,公司可以建立供应商评估和管理机制,定期对供应商进行评估和考核,并建立黑名单制度,对不合格的供应商进行限制和处罚。

最后,公司采购流程管理制度的实施需要全员参与和持续改进。制度的实施需要公司高层的支持和推动,并需要员工的积极配合和执行。同时,公司还应该建立一个监督和反馈机制,及时发现和纠正制度实施中的问题,并根据实际情况不断完善和改进制度。

综上所述,一个高效的公司采购流程管理制度可以帮助公司提高采购效率、降低成本,并确保采购活动的透明度和合规性。公司应该根据自身的需求和特点制定相应的采购流程管理制度,并全员参与和持续改进制度的实施。通过这样的努力,公司将能够在激烈的市场竞争中获得更大的优势。

公司采购流程管理制度 篇二

一个高效的公司采购流程管理制度对于企业的发展至关重要。本文将介绍一个典型的公司采购流程管理制度,并探讨其重要性和实施方法,以帮助企业提高采购效率,降低成本,确保采购活动的透明度和合规性。

首先,一个有效的公司采购流程管理制度应该明确采购的目标和流程。制度应该规定采购流程的各个环节,包括需求分析、供应商筛选、报价比较、合同签订等,并明确每个环节的责任人和时间节点。通过明确的采购流程,企业可以避免采购活动的混乱和拖延,提高采购效率。

其次,公司采购流程管理制度应该强调透明度和合规性。透明度是指采购活动的每个环节都要有相应的记录和文档,以便监督和审计。合规性是指采购活动要符合公司内部的规章制度和法律法规的要求。通过建立采购管理系统,将采购流程和相关文档电子化,并加强对采购活动的监控和审计,企业可以实现采购活动的透明度和合规性。

此外,公司采购流程管理制度还应该注重供应商管理。供应商是企业采购活动的重要参与者,其质量和信誉直接影响到企业的采购效果。通过建立供应商评估和管理机制,定期对供应商进行评估和考核,并建立黑名单制度,限制和处罚不合格的供应商,企业可以保证供应商的质量和信誉,提高采购效果。

最后,公司采购流程管理制度的实施需要全员参与和持续改进。制度的实施需要企业高层的支持和推动,并需要员工的积极配合和执行。企业还应该建立一个监督和反馈机制,及时发现和纠正制度实施中的问题,并根据实际情况不断完善和改进制度。

综上所述,一个高效的公司采购流程管理制度对于企业的发展至关重要。企业应该根据自身的需求和特点制定相应的采购流程管理制度,并全员参与和持续改进制度的实施。通过这样的努力,企业将能够在市场竞争中获得更大的优势,实现可持续发展。

公司采购流程管理制度 篇三

公司采购流程管理制度范本

  提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,公司采购流程管理制度是必须的。下面YJBYS小编为大家精心整理的公司采购流程管理制度范本,欢迎大家阅读哦,希望对你们有帮助~

  一、 确定采购产品

  前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后,将客户的需求反馈给市场策划部人员,市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表(PPT)。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认,客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后,业务人员告知商贸部主任安排提供样品,商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。欢迎扫码关注:采购师研习社,更多好文章与您分享!点击查看源网页

  二、请购单

  业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整,清淅的申请表给到各相关部门领导申批,格式(附表!)申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。

  三、比价,议价

  1. 对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

  2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;

  3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;

  4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

  5.每个产品的需找多家厂商(至少10家以上)进行询价,并做一份比价表(特殊或客人指定厂家/品牌除外);

  6.生产前或有现货的发货前需提供样品,是否与客人所需的一致;

  7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。

  四、签订采购合同

  确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效,并要求厂商回签(以传真或扫描件形式)采购留底一份,并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录,以便跟进。点击查看源网页

  五、交期跟进

  1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期(生产周期+物流/快递时间),并及时跟进,生产期间确认一次,发货前2天再确认一次,以至达到产品能按期交回。

  2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后,安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的'物流公司和运单号。发货前需要支付款项的,需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况,如有逾期,提前告知采购人员。欢迎扫码关注:采购师研习社,更多好文章与您分享!

  六、 验收产品和转运

  供应商将产品发至我司后,采购人员根据之前提从的样品进行检验核

  对,根据不同产品及不数量按比例进行抽查,合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理,客服人员需要填写退\换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份,商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。

  如果货物需要转运至其他转运地点,客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司,例如:申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务,快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单,货物到达各转运地后,客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时,转出货物后需要及时通知各地市负责人,转运期间需要跟踪货物的运输情况。

  七、 售后服务

  客户接收货物后,如果有丢失或者破损的情况

,需要及时告知采购人员。如果客户需要补货,客服告知商贸部主任,商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同,继续发货。如果客户需要退货,客服和客户落实退货产品和数量后,填写退货申请单交商贸部主任,经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货,客服人员填写申请单后交至商贸部主任,商贸部主任安排采购人员和供应商换货。

  客服每星期做至少一次回访,内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况,将统计数据交给采购人员。

公司采购流程管理制度(优质3篇)

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