关于三公经费的自查自纠报告模板 篇一
标题:三公经费使用情况自查自纠报告
一、背景介绍
根据党中央和国务院关于加强三公经费管理的要求,我单位对三公经费使用情况进行了自查自纠工作。本报告旨在总结自查自纠的情况,提出问题和改进措施,推动三公经费的规范使用。
二、自查自纠情况
1. 资金使用情况
通过查阅财务记录和相关凭证,我单位发现三公经费的使用存在以下问题:a. 部分支出未按规定程序审批;b. 部分支出未及时报销,超期未归还;c. 部分支出与公务无关。
2. 用车管理情况
在用车管理方面,我单位存在以下问题:a. 部分用车记录不完整,无法核实公务出行情况;b. 部分用车超出规定标准,存在奢侈浪费情况。
3. 差旅费管理情况
在差旅费管理方面,我单位存在以下问题:a. 部分差旅费报销申请未按规定程序审批;b. 部分差旅费报销申请材料不完整,无法核实出行事由和费用明细。
三、问题分析
根据自查自纠情况,我们认为问题的主要原因有以下几点:a. 缺乏对三公经费使用规定的全面了解和宣传;b. 部分工作人员对规定流程不熟悉或敷衍了事;c. 监督管理机制不完善,导致问题发生后无法及时发现和解决。
四、改进措施
为解决上述问题,我们提出以下改进措施:a. 加强对三公经费使用规定的宣传教育,提高工作人员的规范意识;b. 完善审批流程,明确责任人和审批程序,确保资金使用的合法性和合规性;c. 加强对用车和差旅费管理的监督,建立健全制度和流程,严格控制费用标准。
五、自查自纠效果评估
经过自查自纠工作,我单位已对发现的问题进行了整改,并落实了相应的改进措施。下一步,我们将加强日常监督和管理,确保三公经费的规范使用。
六、结语
本次自查自纠工作对于推动三公经费的合规使用起到了积极的作用,但也暴露了一些问题和不足。我们将以此为契机,进一步加强管理,提高效能,确保三公经费的正确使用,为党和人民交上一份满意的答卷。
关于三公经费的自查自纠报告模板 篇二
标题:三公经费使用情况的自查自纠报告
一、自查自纠背景
根据党中央和国务院关于加强三公经费管理的要求,我单位积极开展了自查自纠工作。本报告旨在总结自查自纠的情况,分析问题原因,并提出改进措施,推动三公经费的规范使用。
二、自查自纠情况
1. 资金使用情况
通过核查财务记录和凭证,我单位发现三公经费的使用存在以下问题:a. 部分支出未按规定程序审批;b. 部分支出未及时报销,超期未归还;c. 部分支出与公务无关。
2. 用车管理情况
在用车管理方面,我单位存在以下问题:a. 部分用车记录不完整,无法核实公务出行情况;b. 部分用车超出规定标准,存在奢侈浪费情况。
3. 差旅费管理情况
在差旅费管理方面,我单位存在以下问题:a. 部分差旅费报销申请未按规定程序审批;b. 部分差旅费报销申请材料不完整,无法核实出行事由和费用明细。
三、问题分析
根据自查自纠情况,我们认为问题的主要原因有以下几点:a. 对三公经费使用规定的认识不足,存在模糊地带;b. 部分工作人员对规定流程不熟悉或敷衍了事;c. 监督管理机制不完善,导致问题发生后无法及时发现和解决。
四、改进措施
为解决上述问题,我们提出以下改进措施:a. 加强对三公经费使用规定的培训和宣传,提高工作人员的规范意识;b. 完善审批流程,明确责任人和审批程序,确保资金使用的合法性和合规性;c. 加强对用车和差旅费管理的监督,建立健全制度和流程,严格控制费用标准。
五、自查自纠效果评估
自查自纠工作已取得一定成效,发现的问题已得到整改,并落实了相应的改进措施。我们将继续加强日常监督和管理,确保三公经费的规范使用。
六、结语
通过此次自查自纠工作,我们发现了存在的问题和不足,并制定了相应的改进措施。我们将以此为契机,进一步提高管理水平,确保三公经费的合规使用,为党和人民交上一份满意的答卷。
关于三公经费的自查自纠报告模板 篇三
根据《关于对“三公”经费进行监督检查的通知》(凭纪发[20XX]6号)文件精神,我办认真组织力量开展自查自纠,现将自查自纠情况报告如下:
一、加强领导
我办成立了以主任韦德胜为组长、分管副主任梁日珊为副组长、冯志新副主任及各股长为成员的“三公经费”自查自纠工作领导小组,领导小组下设办公室,负责“三公经费”自查自纠的日常事务。
二、我办“三公”经费开支情况
1、因公出国(境)经费。20**年1月至2017年2月,我办没有出国(境)事项发生,此项费用支出为零。
2、公务用车购置及运行经费。20**年1月至2017年2月,我办没有购置公务用车,没有借用、占用其他单位车辆,不存在公车私用行为,公务车运行维护费支出符合规定,严格按照预算执行,没有超预算列支。我办的公务用车运行经费主要用于公务车加油维修,公务车加油由办公室办理加油卡,定时充值,刷卡加油,车辆维修实行定点维修,维修车辆费用报销都附有清单。20**年1月至2017年2月,我办共开支公务用车运行维护费9.10万元,其中本级财政公共预算开支8.06万元,财政专户开支1.04万元,同比下降17.1%。
3、公务接待经费。20**年1月至2017年2月,我办共开支公务接待经费11.21万元,其中本级财政公共预算开支9.66万元,财政专户开支1.55万元,同比下降27.9%。我办公务接待实行事前报批制度,事前填写接待审批表,经主要领导签批后接待,接待报销发票必须附菜单,公务接待费用全部纳入预算管理,没有超标准接待,没有以其他名义列支接待费用,也没有以公务接待名义列支其他支出。
三、完善监管,防控共建长效机制
根据自查结果,我办对严格三公经费支出管理,提出了五项强化措施。
(一)提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
(二)加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。
(三)加强对公务车辆的管理。从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;
规范单位因公用车管理,从严控制用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车。节假日实行封车制度,特殊情况需申请,得到批准后方能派车。(四)控制公务接待费用。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照市有关部门要求接待,且做到三“不”,即不上高档菜,不上烟,不上酒;严禁公款私请。
(五)规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按有关部门采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。
(六)规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行一支笔审批和财务公开制度。