安监局小金库自检自查报告(最新3篇)

时间:2014-03-02 08:19:48
染雾
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安监局小金库自检自查报告 篇一

近日,安监局小金库进行了一次自检自查工作,旨在确保资金的合理使用和管理。本次自检自查从资金管理、账务核对、收支情况等多个方面展开,通过全面的检查与对比,对小金库的资金使用情况进行了全面梳理和总结。

首先,自检自查对资金管理情况进行了详细的审查。通过对小金库的资金流向、资金使用情况以及资金归集方式的核查,发现了一些潜在问题。例如,部分资金没有按照规定的流程进行使用,存在资金使用不规范的情况。此外,自检自查还发现了一些账务核对上的问题,如账目不清晰、账目与实际情况不符等,这些问题需要及时整改以确保账务的准确性和真实性。

其次,自检自查对小金库的收支情况进行了详细的核对。通过与相关部门对账,对比资金的收入与支出情况,发现了一些异常情况。例如,有些资金的收入来源不明确,无法追溯资金的具体来源,这可能存在潜在的违规行为。此外,自检自查还发现了一些资金支出的问题,如部分支出用途不明确、支出金额与实际情况不符等,这些问题需要及时解决和纠正。

最后,自检自查总结了本次检查的结果,并提出了相关的整改措施。针对资金管理中存在的问题,安监局将加强对资金使用流程的监督和管理,确保资金使用的合规性和规范性。针对账务核对中存在的问题,安监局将建立健全的账务核对制度,加强对账目的审核和核实,确保账务的准确性和真实性。针对收支情况中存在的问题,安监局将加强对资金来源和资金支出用途的审查,确保资金的合法性和合规性。

通过本次自检自查工作,安监局小金库发现了一些潜在问题,并及时采取了相应的整改措施。这次自检自查不仅对小金库的资金管理和使用起到了警示作用,也为今后的工作提供了有益的参考和借鉴。安监局将继续加强对小金库的监督和管理,确保资金的合理使用和管理,以更好地为社会公众提供安全保障。

安监局小金库自检自查报告 篇二

近日,安监局小金库进行了一次自检自查工作,旨在加强对资金的管理和使用,确保资金的合规性和规范性。本次自检自查从资金使用情况、账务核对、收支情况等多个方面展开,对小金库的资金管理进行了全面的梳理和总结。

首先,自检自查对资金使用情况进行了详细的审查。通过对小金库的资金流向、资金使用用途的核查,发现了一些问题。例如,部分资金的使用用途不明确,无法追踪资金的具体流向,这可能存在潜在的违规行为。此外,自检自查还发现了一些资金使用不规范的情况,如部分资金没有按照规定的流程进行使用,需要及时整改。

其次,自检自查对账务核对情况进行了详细的核查。通过对小金库的账目和实际情况进行对比,发现了一些账务核对上的问题。例如,部分账目不清晰,无法准确地反映资金的使用情况,这可能导致账务的准确性和真实性受到影响。此外,自检自查还发现了一些账目与实际情况不符的情况,需要及时解决和纠正。

最后,自检自查总结了本次检查的结果,并提出了相关的整改措施。针对资金使用中存在的问题,安监局将加强对资金使用流程的监督和管理,确保资金使用的规范性和合规性。针对账务核对中存在的问题,安监局将建立健全的账务核对制度,加强对账目的审核和核实,确保账务的准确性和真实性。针对收支情况中存在的问题,安监局将加强对资金来源和资金支出用途的审查,确保资金的合法性和合规性。

通过本次自检自查工作,安监局小金库发现了一些问题,并及时采取了相应的整改措施。这次自检自查不仅对小金库的资金管理和使用起到了警示作用,也为今后的工作提供了有益的参考和借鉴。安监局将继续加强对小金库的监督和管理,确保资金的合理使用和管理,以更好地为社会公众提供安全保障。

安监局小金库自检自查报告 篇三

市治理小金库工作领导小组办公室:

按照市委办公室《关于深入开展治理小金库工作的通知》(达市委办〔2009〕63号)和全省、全市小金库治理工作电视电话会议精神,市安监局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、切实强化组织领导

为确保此次小金库治理工作有效有序开展,市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长,局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组,由局办公室和局监察室具体负责此次专项治理工作。

二、进一步加强政策宣传

全省、全市小金库治理工作会议后,我局迅速召开了贯彻落实专题会议,传达学习市委办公室《关于深入开展治理小金库工作的通知》(达市委办〔2009〕63号)和全省、全市小金库治理工作电视电话会议精神,局长周先文要求相关工作人员,要认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的

需要。并对照自查自纠要求严格开展工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、进一步加强工作监督

我局小金库治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753),建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,局监察室全程参与监督,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查自纠工作

我局重点围绕统计表确定自查自纠内容,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

一是我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,并严格执行收支两条线财政制度,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

二是我局严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

三是财务部门各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

四是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况,提高财务透明度,严防小金库的出现。同时,将此次的清查结果在职工大会上进行了通报,在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

通过开展小金库自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

安监局小金库自检自查报告(最新3篇)

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