学校小金库工作自查报告 篇一
近期,我校对学校小金库的工作进行了自查。通过自查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的措施进行整改。下面是自查报告的具体内容。
首先,我们注意到小金库的资金管理存在一定的问题。在日常资金管理中,我们发现有些负责人对资金的使用和记录不够规范,导致资金的流动性不够清晰。为了解决这个问题,我们制定了一套规范的资金管理制度,并对负责人进行了培训,加强了对资金的监督和管理。
其次,我们发现小金库的账目核对工作存在一定的漏洞。在核对账目的过程中,有时候会出现遗漏或错误的情况。为了提高账目核对的准确性,我们引入了电子账目核对系统,并确保每一笔资金的流动都能够被准确记录和核对。
另外,我们还发现小金库的内部控制机制有待加强。在自查中,我们发现有些员工对小金库的管理不够严格,存在未经授权的资金使用情况。为了加强内部控制,我们增加了对资金使用的审批程序,并加强了对员工的培训和监督,确保每一笔资金的使用都经过合法和规范的程序。
最后,我们还发现小金库的资金安全存在一定的隐患。在自查中,我们发现有些资金存放的地点和方式不够安全,容易引起盗窃和损失。为了提高资金的安全性,我们增加了监控措施,并对存放资金的地点进行了调整,确保资金的安全和保障。
综上所述,通过自查,我们发现了小金库工作中存在的问题,并及时采取了相应的措施进行整改。我们相信,在全校的共同努力下,学校小金库的工作将会越来越规范和高效。
学校小金库工作自查报告 篇二
近期,我校对学校小金库的工作进行了自查,并将自查结果进行了整理和总结。下面是自查报告的具体内容。
在自查中,我们主要发现了以下几个问题。首先,我们发现小金库的资金使用存在一定的不规范情况。有些资金的使用没有经过合法的审批程序,导致资金的流动性不够清晰。为了解决这个问题,我们制定了一套严格的资金使用制度,并加强了对资金使用的监督和管理。
其次,我们发现小金库的账目核对工作存在一定的漏洞。在核对账目的过程中,有时候会出现遗漏或错误的情况。为了提高账目核对的准确性,我们引入了电子账目核对系统,并对负责人进行了培训,确保每一笔资金的流动都能够被准确记录和核对。
另外,我们还发现小金库的内部控制机制有待加强。在自查中,我们发现有些员工对小金库的管理不够严格,存在未经授权的资金使用情况。为了加强内部控制,我们增加了对资金使用的审批程序,并加强了对员工的培训和监督,确保每一笔资金的使用都经过合法和规范的程序。
最后,我们还发现小金库的资金安全存在一定的隐患。在自查中,我们发现有些资金存放的地点和方式不够安全,容易引起盗窃和损失。为了提高资金的安全性,我们增加了监控措施,并对存放资金的地点进行了调整,确保资金的安全和保障。
通过自查,我们发现了小金库工作中存在的问题,并及时采取了相应的措施进行整改。我们相信,在全校的共同努力下,学校小金库的工作将会越来越规范和高效。同时,我们也将继续加强对小金库的监督和管理,确保资金的安全和合理使用。
学校小金库工作自查报告 篇三
按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》(和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神,xx县实验中学认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由副校长xx组长、副校长xxx副组长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传
全县小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神,副校长梁照生要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏
制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度,加强工作监督
我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处主任李文忠具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督
按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求,我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
2、我校财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。