国资委资产监管检查工作汇报 篇一
尊敬的领导、各位同事:
大家好!我是国资委资产监管部门的负责人,今天我向大家汇报一下我们最近的资产监管检查工作。
首先,我要感谢大家对资产监管工作的支持和配合。在这次资产监管检查中,我们组织了一支专业的检查团队,由经验丰富的监管人员和专业的会计师组成,他们经过严格的培训和准备,全力以赴完成了此次检查任务。
在检查过程中,我们主要关注了以下几个方面:一是资产的合规性,即资产是否符合相关法律法规的规定;二是资产的安全性,即资产是否受到合适的保护措施;三是资产的价值,即资产是否能够为企业创造价值。
通过检查,我们发现了一些问题,并及时向各单位提出了整改意见。其中,一些单位存在资产合规性不足的问题,主要表现为未按照规定程序进行资产的购置和处置,以及未及时报备相关资产信息等。另外,还有一些单位在资产安全方面存在问题,主要表现为资产管理人员对资产的保护措施不够严密,以及对资产的使用和处置过程缺乏有效的监督和控制等。
针对这些问题,我们已经要求各单位进行整改,并加强对相关人员的培训和教育,以提高他们的资产管理水平。同时,我们还将加大对资产的监管力度,加强对资产的日常巡查和监控,以确保资产的合规性、安全性和价值。
总的来说,此次资产监管检查工作取得了一定的成效,但也暴露出了一些问题。我们将以此次检查为契机,进一步完善资产监管制度,加强对资产的管理和监督,以提高国资委资产的管理水平和效益。
最后,我要再次感谢大家的支持和配合。只有我们团结一心,共同努力,才能更好地完成资产监管工作,为国家的经济发展做出更大的贡献。
谢谢大家!
国资委资产监管检查工作汇报 篇二
尊敬的领导、各位同事:
大家好!我是国资委资产监管部门的负责人,今天我向大家汇报一下我们最近的资产监管检查工作。
首先,我要向大家介绍一下我们的检查方法和流程。在这次资产监管检查中,我们采取了多种手段,包括文件审查、现场检查和数据分析等。我们首先对各单位的资产管理制度、资产清查和核对情况进行了审查,然后对各单位的资产进行了现场检查,最后通过对数据的分析,对资产的合规性、安全性和价值进行了评估。
在检查过程中,我们发现了一些问题,并及时向各单位提出了整改意见。其中,一些单位存在资产合规性不足的问题,主要表现为未按照规定程序进行资产的购置和处置,以及未及时报备相关资产信息等。另外,还有一些单位在资产安全方面存在问题,主要表现为资产管理人员对资产的保护措施不够严密,以及对资产的使用和处置过程缺乏有效的监督和控制等。
针对这些问题,我们已经要求各单位进行整改,并加强对相关人员的培训和教育,以提高他们的资产管理水平。同时,我们还将加大对资产的监管力度,加强对资产的日常巡查和监控,以确保资产的合规性、安全性和价值。
总的来说,此次资产监管检查工作取得了一定的成效,但也暴露出了一些问题。我们将以此次检查为契机,进一步完善资产监管制度,加强对资产的管理和监督,以提高国资委资产的管理水平和效益。
最后,我要再次感谢大家的支持和配合。只有我们团结一心,共同努力,才能更好地完成资产监管工作,为国家的经济发展做出更大的贡献。
谢谢大家!
国资委资产监管检查工作汇报 篇三
根据赣国资法规字[2011]577号文件要求,我委对国资监管、国企改革等方面的工作进行了自查:
一、组织体系建设
(1)监管机构性质:性质为市政府工作部门,自评得3分。
(2)监管范围:经营业性国有资产做到了基本全覆盖,并积极做好了备案工作,扩大监管达50%以上,自评得13分。
(3)县级国有资产监管责任主体:2006年即制订下发了有关指导性文件且连续几年都开展了有关工作,推动各县(市、区)明确了国有资产监管的责任主体,全市13个县(市、区)都设立了相对独立的国资监管机构,自评得5分。
(4)获得上级部门奖励:统计评价工作获省国资委优秀奖,委获得市委、市政府先进单位和非工口改革改制先进单位,自评得5分。
二、日常工作联络
(1)政务工作:按时报送相关材料,认真做好国务院国资委,其它地市、省国资委接待对接,自评得5分。
(2)国有资产监管机构设置、职能、监管范围、内设机构及人员编制及其变动,以及重要情况报告:做到了如实及时报告,自评得2分。
(4)本地市党委政府国有资产监管规章和规范性文件报送,国资监管机构规范性文件报备:及时完全报送,自评得2分。
三、国资研究
调研工作落实及成果应用:建立了工作机构,对国有企业改革问题进行调研,并取得一定的效果,自评得3分。
四、规划发展
(2)研究提出国有经济布局和结构性调整的政策建议:编制了中长期发展规划,并跟踪、推进落实发展规划的各项措施的执行及目标的实现,自评得2分。
(3)指导所监管企业布局和结构调整:审核监管企业发展战略和规划,跟踪推进企业发展规划的各项措施的执行及目标的实现,自
评得2分。(4)监管企业重大投资决策行为:建立企业重大项目投资备案,核准制度,编制投资项目计划表,投资项目进展情况报表,跟踪、推进企业重大项目建设进程,自评得2分。
五、财务监督与绩效评价
(1)财务监管:年初有预算,年终有决算,派会计事务所对报表进行审计,自评得1分。开展了对投融资公司的绩效评价工作,自评得1分。开展了国有资本经营预算工作,自评得1分。推进企业内控和财务信息化工作,企业每月快报,自评得1分。以上4项自评共得4分。
(2)财务动态监测:企业每月按时报快报,每年按时报年报,自评得3分。
(3)国有资产统计:每年的国有资产统计被省国资委评为优秀,自评得3分。
六、产权管理
(2)产权基础管理工作:产权登记和资产评估备案工作规范、及时,依法依规对产权交易进行了监管,没有受到属实投诉、举报或遭到问责,自评得3分;
(3)产权管理制度建设:产权管理制度健全,结合自身实际出台了如产权评估方面的创新性规范性文件,自评得2分。
七、企业改革
(1)领导是否重视:根据要求和需要,成立了有关领导小组,主要领导为组长,分管领导为副组长,相关领导为成员的国企改革领导小组,并认真组织实施国企改革工作。(自评1分)制定了维稳预案,明确了主要领导为维稳工作为主要负责人。(自评1分)厂办大集体改革准备工作进行了落实(自评1分),以上3项自评共得3分。
(2)组织是否到位:企业改制方案,职工安置方案经充分酝酿,在认真听取职工意见和建议后进行修改、补充、完善,并提交职代会或职工大会审议和表决通过,以及按有关秩序报相关部门审批,对改制企业聘任中介机构进行清、审、评工作,资产处置等依法依规进行;对上级部门要求报送的有关资料信息等能够及时准确报送,自评得3分。
(3)措施是否得力:对改革企业印发改制宣传材料,并组织相关人员进行宣传、解释,认真做好职工上访反映,积极解释有关问题,对涉及职工安置等关系职工切身利益的重大问题规定张榜公示,自觉接受群众监督,实行阳光操作,自评得3分。
八、考核分配
业绩考核和薪酬管理:对投融公司进行业绩考核,自评得6分。
九、监事会监督
(2)对监管企业派驻监事会情况:全部派驻,自评得2分。
(3)企业负责人离任和任期经济责任审计工作:派中介机构对报表进行审计,自评得2分。
十、企业领导人员管理
(2)企业负责人考核评价:严格落实《地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》的要求,结合中心工作进行全面、综合、合理的考核,并把考核结果作为企业负责人重用、提拔的依据,自评得3分。
十一、企业党群工作
(1)党团组织建设:党组织健全,隶属关系明确,组织制度完善,开展活动经常,工作程序规范,桥梁纽带作用好,自评得3分。
(2)党群工作创新:能按照省市要求,开展各项主题教育实践活动,并在活动中争先创优,推动全面工作更上新台阶,自评得1分。
十二、宣传工作
国资国企改革发展典型成果宣传报道:国企改革,在省七个系统国企改革简报上刊发,自评得3分。
十三、招商引资工作
组织参加省市重大招商活动情况:积极参与了省市重大招商活动3次,自评得3分。
十四、纪检监察工作
(3)“三重一大”制度:我委加强对“三重一大”事项的监督检查力度,印发了《市国资委党工委关于落实“三重一大”制度的实施办法》,明确对重大事项决策,重要干部人事任免,重大项目安排,大额度资金使用,必须经过领导班子集体讨论研究决定的规定。经检查,下属监管单位对“三重一大”事项能够集体研究作出决策,没有发现个人特别是“一把手”说了算的现象,自评得2分。
十五、经营发展成果
国有企业改革发展、国有资产经营管理:国有工业企业后续改革、非工口国有企业改革、国有企来职教幼教教师待遇落实实等任务已圆满完成。组建了投融资平台6个,效果明显,自评得10分。