税务自查报告示例 篇一
税务自查报告示例 篇一
尊敬的税务局:
我司是一家从事电子产品生产和销售的企业,自成立以来一直秉持合法合规经营的原则,注重纳税义务的履行。为了进一步规范企业税务管理,确保税收合规,我司决定进行一次税务自查,并将自查结果向贵局报告如下:
一、自查目的及范围
本次税务自查的目的是为了发现并纠正我司在税务管理方面存在的问题,确保纳税申报的准确性和及时性,并规范企业的税收管理。自查范围包括但不限于:增值税、企业所得税、个人所得税等。
二、自查过程
1. 调查材料:我司组织了一支由财务、税务和法律部门的专业人员组成的自查小组,收集和审查了税务相关的材料和记录,包括发票、账簿、纳税申报表等。
2. 验证数据:自查小组对企业的财务数据进行了核对和验证,确保数据的准确性和完整性。
3. 稽查核查:自查小组对企业涉税业务进行了详细的核查,包括进项和销项发票核对、凭证与账簿核对、税额计算核对等。
4. 发现问题:在自查过程中,我们发现了一些问题,主要包括:未按时申报税款、税收减免政策的使用不规范等。
三、问题整改
针对发现的问题,我司已经制定了详细的整改方案,并将在规定时间内完成整改工作。具体措施包括:
1. 加强内部管理:建立健全内部财务和税务管理制度,明确责任分工,加强对税收政策的学习和宣传。
2. 完善会计核算:规范会计核算制度,确保账簿记录准确无误,及时反映企业经营状况。
3. 提高纳税申报的准确性:加强对税法政策的学习,确保纳税申报的准确性和及时性。
四、自查结论
通过本次税务自查,我司发现了存在的问题,并已制定了相应的整改措施。我们将持续加强税务管理,确保企业的合法合规经营,积极履行纳税义务,与税务局共同维护税收秩序和税收安全。
特此报告。
税务自查报告示例 篇二
税务自查报告示例 篇二
尊敬的税务局:
我司是一家从事餐饮服务的企业,一直以来都非常重视税收合规和合法经营。为了进一步加强税务管理,保证纳税申报的准确性和合规性,我司决定进行一次税务自查,并将自查结果向贵局报告如下:
一、自查目的及范围
本次税务自查的目的是为了发现并纠正我司在税务管理方面存在的问题,确保纳税申报的准确性和及时性,并规范企业的税收管理。自查范围包括但不限于:增值税、企业所得税、消费税等。
二、自查过程
1. 调查材料:我司组织了一支由财务、税务和法律部门的专业人员组成的自查小组,收集和审查了税务相关的材料和记录,包括发票、账簿、纳税申报表等。
2. 验证数据:自查小组对企业的财务数据进行了核对和验证,确保数据的准确性和完整性。
3. 稽查核查:自查小组对企业涉税业务进行了详细的核查,包括进项和销项发票核对、凭证与账簿核对、税额计算核对等。
4. 发现问题:在自查过程中,我们发现了一些问题,主要包括:未按时申报税款、发票管理不规范等。
三、问题整改
针对发现的问题,我司已经制定了详细的整改方案,并将在规定时间内完成整改工作。具体措施包括:
1. 加强内部管理:建立健全内部财务和税务管理制度,明确责任分工,加强对税收政策的学习和宣传。
2. 完善发票管理:规范发票管理流程,确保发票的真实性和准确性。
3. 提高纳税申报的准确性:加强对税法政策的学习,确保纳税申报的准确性和及时性。
四、自查结论
通过本次税务自查,我司发现了存在的问题,并已制定了相应的整改措施。我们将持续加强税务管理,确保企业的合法合规经营,积极履行纳税义务,与税务局共同维护税收秩序和税收安全。
特此报告。
税务自查报告示例 篇三
税务自查报告范文示例
税务是指和税收相关的事务,税收是国家为满足社会公共需要,凭借公共权力,按照法律所规定的标准和程序,参与国民收入分配,强制地、无偿地取得财政收入的一种方式。下面是小编为大家推荐的一篇关于落实税务工作的自查报告,请参阅。
根据《xx市国家税务局转发关于做好国务院政策措施落实情况自查工作的通知》(xx国税函〔2015〕72号)文件精神,我局高度重视本次自查工作,认真对照自查内容,逐一对工作落实情况进行梳理,现将自查情况报告如下:
一、推进简政放权、放管结合、优化服务,切实转变政府职能及清理规范税务中介服务工作落实情况方面
我局严格按照相关法规政策要求,认真做好简政放权、放管结合、优化服务,切实转变政府职能。
(一)对于企业所得税汇算清缴报告、增值税发票系统升级版等事项,严格按照相关文件要求,做好对服务单位的监督管理工作,不擅自指定服务单位、不强制指定服务单位。
(二)按要求取消和下放税务行政审批项目,明确税收执法权力项目,充分落实取消和下放税务行政审批项目,并对取消和下放情况开展自我督促检查,防止变相审批和明放暗不放;公开税务行政审批目录清单,公开权力运行,做好后续管理工作并开展监督检查,不断提高税务管理科学化、法治化水平。
我局严格按照开展“涉税中介”自查清理工作的通知要求,对辖区内的“涉税中介”现象进行逐一排查,并公布对外办公电话,接受广大纳税人的举报。经排查,未发现任何违法违章现象。
二、依法组织税收收入方面
今年以来,我局在面临经济增速放缓、重点税源局部萎缩等不利因素情况下,通过开展税收专项检查与纳税评估、实施行业税负水平监测、加强对重点税源的跟踪与监控等一系列行之有效的措施,实现了组织税收收入稳步增长。
一是在努力抓好重点税源的同时,加强对中小企业、个体工商户的税收管理,强化纳税评估、挖掘税收潜力,确保应收尽收。
二是全面开展管户清查工作,摸清税源底数,对未达到起征点的个体工商户加强管理和监管,对已达到起征点的按实际经营情况进行定额调整。三是对低税负、零税负的企业,严把审核关,切实加强税收征管力度。
今年1-4月,我局共组织全口径税收收入21,485万元,比去年同期12,584万元增收8,901万元,增幅为70.7%,国税税收收入增幅居全市第一。其中中央库累计收入14,784万元,比去年同期8,102万元增收6,682万元;省库累计收入1,598万元,比去年同期1,656万元减收 58万元;市县库累计收入5,103万元,比去年同期2,826万元增收2,277万元。
三、“营改增”试点工作方面
根据税务总局“营改增”试点工作的部署,我局高度重视“营改增”试点工作,加强试点工作的组织领导,周密安排采取各种有效措施,做好试点前的各项准备以及试点过程中的监测分析和宣传解释等工作。由于我局所辖企业没有邮政及电信行业,2014年下半年“营改增”试点工作暂无成效。截止2015年5月,“营改增”试点工作暂未扩大至其他行业,我局将积极关注有关工作部署,将“营改增”政策落实到位。
四、支持小微企业发展税收落实方面
我局严抓小型微利企业税收优惠政策落实及宣传辅导工作,通过加强宣传,一对一地辅导符合条件的纳税人,确保政策的`贯彻落实,对于未达起征点、符合减免优惠政策的增值税小微企业,应享受税收优惠的企业100%给予享受优惠政策。目前暂未发现起征点以下征收增值税或变相多征税的情况。
2014年全年享受企业所得税小型微利企业税收优惠的企业共34户,共享受减免税额18.16万元;2015年第一季度企业所得税预缴申报,我局享受企业所得税小型微利税收优惠政策的企业共有35户,共享受减免税额24.55万元。
五、支持重点群体创业就业税收政策落实方面
我局认真贯彻落实《财政部 国家税务总局 人力资源社会保障部关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2014〕39号)文件精神,对照所管辖企业情况及时详细核查,未发现有符合该政策的情况。下阶段将积极跟踪企业相关重点群体创业就业情况,做好相关政策宣传和实施。
六、促进对外贸易稳定增长税收措施落实方面
我局严格按照相关税收法规政策,积极促进对外贸易稳定增长。通过规范、指导、加快出口退(免)税管理,切实将促进对外贸易稳定增长措施落到实处。
七、加快棚户区改造、加大保障性安居工程建设力度税收政策落实方面
根据相关政策规定,我局高度重视安居工程建设,截至目前,我局暂无相关企业有上述改造建设。
八、促进养老家政健康消费、信息消费、旅游消费、绿色消费、文化体育消费等扩大国内消费的税收政策落实方面
根据相关政策规定,我局积极核查所辖企业,目前暂无上述需要落实的情况。
九、固定资产加速折旧、企业兼并重组、高新技术企业认定等推动产业优化升级税收政策落实方面
我局对落实固定资产加速折旧税收优惠政策高度重视。通过加强宣传,一对一辅导辖区内符合加速折旧优惠政策条件的纳税人享受税收优惠政策,保证了优惠政策的100%落实,得到了市局的认可和纳税人的一致好评。通过政策的落实,2014年第四季度,我局享受固定资产加速折旧税收优惠的纳税人有2户,累计加速折旧扣除额12.40万元;2015年第一季度享受政策的企业1户,累计加速折旧额6.65万元。
十、加快发展服务贸易、促进服务外包产业发展、促进科技服务业发展、加快发展生产性服务业税收政策落实方面
我局严格按照相关政策规定,积极核查所辖企业,暂未发现有相关服务贸易、服务外包等情况。
十一、加强生态环境保护、促进节能节水税收政策落实方面
我局根据相关规定,积极解读相关税收优惠政策,目前我局暂无相关需落实生态环境保护、节能节水税收政策的行业。
十二、推行网上办税,拓展纳税人办税渠道,为纳税人提供优质服务工作开展情况方面
我局积极推行网上办税,引导纳税人开通网上办税、利用网上办税大厅进行在线申报、预约办税等涉税事项的办理。推广自助办税终端,进一步加大自助办税终端推广应用数量和覆盖范围。网上办
税和自助终端机办税打破了实体办税服务厅工作时间和人力资源的限制,使纳税人能更便利、更灵活地自助办理税务事项,节省了办税成本,提高了办税效能。