财政监督工作总结(精彩3篇)

时间:2016-06-09 02:21:26
染雾
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财政监督工作总结 篇一

近年来,随着我国经济的快速发展和社会的进步,财政监督工作也日益显得重要。作为一项关系到国家财政安全和经济可持续发展的重要工作,财政监督工作在保障财政资金使用的合法性、规范性和效益性方面发挥着重要作用。在这篇文章中,我将对我所在单位财政监督工作进行总结,并提出一些建议,以进一步提高财政监督的效果。

首先,回顾过去一年的财政监督工作,我们取得了一些显著的成绩。通过加强对财政资金的审计、检查和监管,我们有效地防止了财政资金的浪费和滥用,保障了财政资金的合理使用。同时,我们还加强了对财政单位的考核和评估,促使各级财政部门更加重视财政资金的管理和使用,提高了财政工作的规范性和透明度。此外,我们还加强了与其他监督部门的协作,形成了合力,共同推进了财政监督工作的开展。

然而,我们也要清醒地认识到,财政监督工作仍存在一些问题和不足之处。首先,一些地方和单位对财政监督工作的重视程度不够,监督力度不足。这导致了一些财政资金的浪费和滥用现象仍然存在。其次,一些财政监督人员的专业素质和业务能力有待提高。他们对财政法规政策的了解不够全面,对财政资金的监管和使用存在盲区。此外,财政监督工作的信息化程度也有待提高,目前还存在一些信息互通不畅的问题。

针对以上问题和不足,我提出以下几点建议。首先,各级政府和单位要进一步加大对财政监督工作的重视,将其纳入重要议事日程,确保财政资金的合理使用。其次,要加强对财政监督人员的培训和教育,提高他们的专业素质和业务能力。同时,要加强与其他监督部门的沟通和协作,形成合力,共同推动财政监督工作的开展。最后,要加强财政监督工作的信息化建设,提高信息的共享和交流效率。

综上所述,财政监督工作是一项重要的工作,对于保障财政资金的合理使用和经济的可持续发展至关重要。我们要充分认识到财政监督工作的重要性,不断加强财政监督工作的力度和效果,为我国经济的可持续发展作出积极的贡献。

财政监督工作总结 篇二

财政监督工作是保障国家财政安全和经济可持续发展的重要工作之一。作为财政监督工作的从业者,我在过去一年中深刻体会到了财政监督工作的重要性和挑战。在这篇文章中,我将对我所负责的财政监督工作进行总结,并提出一些建议,以进一步提高财政监督的效果。

回顾过去一年的财政监督工作,我所在的团队取得了一些可喜的成绩。首先,我们通过加强对财政资金的审计和监管,有效地防止了财政资金的浪费和滥用,确保了财政资金的合理使用。其次,我们加强了对财政单位的考核和评估,促使各级财政部门更加重视财政资金的管理和使用,提高了财政工作的规范性和透明度。此外,我们还加强了与其他监督部门的协作,形成了合力,共同推进了财政监督工作的开展。

然而,我们也要清醒地认识到,财政监督工作仍存在一些问题和挑战。首先,一些财政单位和个别人员对财政监督工作的态度不够重视,监督力度不够。这导致了一些财政资金的浪费和滥用现象仍然存在。其次,财政监督工作的信息化程度有待提高,目前还存在一些信息互通不畅的问题。此外,一些财政监督人员的专业素质和业务能力有待提高,他们对财政法规政策的了解不够全面,对财政资金的监管和使用存在盲区。

针对以上问题和挑战,我提出以下几点建议。首先,各级政府和单位要进一步加大对财政监督工作的重视,将其纳入重要议事日程,确保财政资金的合理使用。其次,要加强财政监督工作的信息化建设,提高信息的共享和交流效率。同时,要加强对财政监督人员的培训和教育,提高他们的专业素质和业务能力。最后,要加强与其他监督部门的沟通和协作,形成合力,共同推动财政监督工作的开展。

综上所述,财政监督工作是一项重要的工作,对于保障财政资金的合理使用和经济的可持续发展至关重要。我们要充分认识到财政监督工作的重要性,不断加强财政监督工作的力度和效果,为我国经济的可持续发展作出积极的贡献。

财政监督工作总结 篇三

认真贯彻,全面落实全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见。

全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见下发后,我们制定了传达贯彻会议提纲印发给全市财政系统,组织召开了全市财政系统监督工作会议;重视建章立制,健全内部的审计制度,加强财政内部管理;加大内审力度,圆满完成内审任务。组织了人力,对局内各部门的各项资金进行了全面地、彻底地清理。认真贯彻,全面落实全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见。全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见下发后,我们制定了传达贯彻会议提纲印发给全市财政系统,组织召开了全市财政系统监督工作会议,会议要求各级财政部门要重视财政监察工作;重视建章立制,健全内部的审计制度,加强财政内部管理;重视会计工作,加强会计规范化管理。

对财政的预算资金进行了全面、彻底的清理,加大内审力度,圆满完成内审任务。从去年9月开始,我局组织了人力,对局内各部门的各项资金进行了全面地、彻底地清理,继续抓好内部审计工作,完成对国债服务部、国债办、财政研究所、彩宏公司、彩华公司、局工会、局基建等部门的帐务进行清理,处理遗留问题。通过清理摸清了家底,掌握了财政资金的运行和分布情况,为财政今后工作奠定基础。

完成上级财政部门对下级财政部门的监督检查工作。今年五月开展对下级财政部门的财政预决算执行情况监督工作。十月底已全部完成对两县、四城区、高新区、郊区财政局的监督检查工作,在检查中发现县、区财政都存在有违规资金、以拨代支、虚列支等现象。全面分析了城区财政管理存在的问题及原因,同时,也感觉到加强城区的财政管理势在必行,并对今后如何加强城区财政管理提出建议性意见。今年4月份监督科与基建科的同志到城区财政局,检查各个城区城市维护费的收支执行情况,是否专款专用,避免违纪违规现象的发生。

完成对社会中介机构报表审计监督检查培训工作。组织有关人员进行学习培训,观看财政部有关监督检查方面的录象报告,为开展检查工作做好事前准备工作。认真贯彻全区财政监督检查工作会议精神,开展对社会中介机构报表审计督检查试点工作。如何对社会中介机构工作质量进行再监督是我们今后的重点工作。为此,我们开始对社会中介机构报表审计工作质量进行抽查,目前该项工作尚未结束。

完成国债资金管理使用情况监督检查工作。为贯彻落实监察部、国家计委、财政部《关于联合开展国债资金管理使用情况监督检查的意见》,经市政府同意,市监察局、计委、财政局三部门抽调人员建立

了联合监督检查组,于今年八月对我市使用国债资金的5个建设工程项目进行了检查,对检查中发现的存在问题及原因进行了全面的分析,并对今后进一步强化国债工程质量和资金管理提出意见及建议。

完善财务总监制度,派驻到企业、事业单位的财务总监,在工作中发挥了积极的作用,为派驻单位提供可操作的意见建议,帮助企业用好用活各项政策,在做好服务的同时达到监督的目的。

XX年,财务总监参与企业改组改制方案的制定、指导企业落实目标成本责任制、帮助企业建立健全财务管理制度,为企业提出合理化建议131条,帮助企业减少不合理税费142万元,协助企业查出小金库和帐外资金3375万元,查出隐瞒税金3608万元,查出违规动用财政性资金807万元,查出成本不实1.52亿元,协助检查入库税费1.02亿元,协助企业收回各种资金5亿元,参与重大事项联签1299项。

开展清查小金库工作。通过单位自查查出1995年以来的小金库收入2084万元、支出1855万元,重点抽查查出小金库违纪收入875万元、支出681万元。

在全市进行了会计信息质量抽查,通过对十几个单位会计信息的抽查,发现不依法建帐、做假凭证、虚开发票报帐、隐瞒收入、乱摊成本、截留利润、偷逃税收等会计信息失真和违法违纪现象。针对会计信息失真比较严重的基本状况,10月份财政代政府拟发了《柳州市人民政府关于开展执行《会计法》情况自查的通知》在全市范围内开展了会计执法情况大检查。

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