机关清理小金库自查报告(实用3篇)

时间:2018-04-04 02:43:31
染雾
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机关清理小金库自查报告 篇一

尊敬的领导:

我单位近期进行了一次机关清理小金库的自查工作,现将自查报告呈上,请予以查阅。

在本次自查中,我们认真按照领导要求,对小金库进行了全面的梳理和清理工作。首先,我们对小金库的资金使用情况进行了仔细的审核和核对,确保资金的使用符合相关规定,不存在违规行为。同时,我们对小金库的账目进行了详细的对账,确保账目的准确性和完整性。

在对小金库账目进行对比核对的过程中,我们发现了一些问题。首先,小金库的账目记录存在一些不规范的现象,例如有些支出没有明确的用途和收支原因,有些收入没有具体的来源和去向。这些问题在使用过程中会给资金管理带来一定的风险。其次,小金库的资金使用记录和账目记录存在一定的差异,有些支出没有及时记录在账目中,导致账目的准确性受到了一定的影响。

针对上述问题,我们立即采取了相应的措施进行整改。首先,我们对小金库的账目进行了全面的整理和调整,确保账目的准确性和完整性。同时,我们对小金库的资金使用规定进行了修订和完善,明确了资金使用的流程和要求,加强了对资金使用的监督和管理。我们还对相关人员进行了培训和宣传,提高了他们对小金库管理的重视程度和规范操作的意识。

通过本次自查,我们深刻认识到了小金库管理的重要性和必要性。我们将进一步加强对小金库的监督和管理,确保小金库的资金使用合规合法,避免发生不必要的风险和纠纷。

感谢领导对本次自查工作的支持和关注,希望领导能够对本次报告进行审阅和指导,给予我们更多的意见和建议,以便我们能够做得更好。

谨此报告。

机关清理小金库自查报告 篇二

尊敬的领导:

我单位近期完成了一次机关清理小金库的自查工作,现将自查报告呈上,请予以查阅。

在本次自查中,我们对小金库进行了全面的清理和整理工作。首先,我们对小金库的资金使用情况进行了详细的审核和核对,确保资金的使用符合相关规定,不存在违规行为。同时,我们对小金库的账目进行了仔细的对账,确保账目的准确性和完整性。

在对小金库账目进行核对的过程中,我们发现了一些问题。首先,小金库的账目记录存在一些错误和遗漏,有些支出没有及时记录在账目中,导致账目的准确性受到了一定的影响。其次,小金库的资金使用情况存在一些不规范的现象,例如有些支出没有明确的用途和收支原因,有些收入没有具体的来源和去向。这些问题在资金管理中可能会引发一些不必要的风险和纠纷。

针对上述问题,我们立即采取了相应的整改措施。首先,我们对小金库的账目进行了全面的核对和调整,确保账目的准确性和完整性。同时,我们对小金库的资金使用规定进行了修订和完善,明确了资金使用的流程和要求,加强了对资金使用的监督和管理。我们还对相关人员进行了培训和宣传,提高了他们对小金库管理的重视程度和规范操作的意识。

通过本次自查,我们进一步认识到了小金库管理的重要性和必要性。我们将进一步加强对小金库的监督和管理,确保小金库的资金使用合规合法,避免发生不必要的风险和纠纷。

感谢领导对本次自查工作的支持和关注,希望领导能够对本次报告进行审阅和指导,给予我们更多的意见和建议,以便我们能够不断改进和提升。

谨此报告。

机关清理小金库自查报告 篇三

为认真做好XX年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办[XX]87号《关于深入开展小金库专项治理工作的通知》文件精神,我局认真开展小金库专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记

刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理小金库工作领导小组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全省小金库专项治理电视电话工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、制定工作方案,落实措施制度

我局按照专项清理要求,制定了《县商务局治理小金库专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求,重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会商上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。

机关清理小金库自查报告(实用3篇)

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