三公经费及小金库自查自纠报告(优选3篇)

时间:2017-09-09 07:14:49
染雾
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篇一:三公经费及小金库自查自纠报告

近期,为进一步加强财务管理,规范三公经费及小金库的使用,我单位进行了自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如下:

一、三公经费自查自纠情况

1. 开展情况:本次自查范围包括三公经费的申请、使用、报销及相关审批等环节。

2. 自查发现:经过全面自查,发现了一些问题。首先是申请流程不规范,有的申请未经相关部门审批,有的申请材料不完整。其次是使用不规范,有的三公经费被滥用于私人活动,有的使用超出了规定限额。最后是报销环节存在问题,有的报销单据不真实、不完整,有的报销事项与实际支出不符。

3. 自纠措施:针对自查发现的问题,我们立即采取了以下措施进行自纠。首先,加强内部管理,明确三公经费的使用范围和限额,并建立审批流程。其次,强化员工培训,提高对三公经费使用规定的认识和理解。再次,加强监督检查,定期对三公经费的使用进行抽查和审计,发现问题及时纠正。最后,加强财务管理,加强对报销单据的审核和核对,确保报销事项真实、合规。

4. 效果评估:经过自纠措施的实施,三公经费的使用得到了较好的规范。申请流程更加规范,审批环节更加严谨,报销环节更加严格。员工对三公经费的使用规定有了更清晰的认识和理解。整体上,三公经费的使用更加透明、公正、合规。

二、小金库自查自纠情况

1. 开展情况:本次自查范围包括小金库的使用、管理和监督等方面。

2. 自查发现:经过全面自查,发现了一些问题。首先是小金库的资金流动不够规范,缺乏明确的记录和账目。其次是小金库的使用不规范,有的资金被滥用于私人消费,有的资金使用不当。最后是监督不到位,对小金库的使用缺乏有效的监控和管理。

3. 自纠措施:针对自查发现的问题,我们立即采取了以下措施进行自纠。首先,加强小金库的管理,明确资金流动的记录和账目,并建立相应的流程和制度。其次,加强对小金库的审计和监督,定期对资金的使用进行抽查和核对,发现问题及时纠正。再次,加强员工的教育和培训,提高对小金库使用规定的认识和理解。

4. 效果评估:通过自纠措施的实施,小金库的使用得到了较好的规范。资金流动更加规范,记录和账目更加清晰。资金使用更加合理、公正,滥用和不当使用的情况有所减少。监督和管理更加有效,小金库的使用情况得到了更好的控制。

通过本次自查自纠工作,我们对三公经费及小金库的管理进行了全面梳理和规范。同时,也发现了问题并采取了相应的纠正措施。我们将继续加强财务管理,不断完善制度和流程,确保财务资金的使用合规、透明,为单位的发展提供坚实的经济保障。

篇二:三公经费及小金库自查自纠报告

近期,我单位对三公经费及小金库进行了自查自纠工作,旨在加强财务管理,规范资金使用。现将自查自纠情况报告如下:

一、三公经费自查自纠情况

1. 自查范围:本次自查涵盖了三公经费的申请、使用、报销等环节。

2. 自查发现:经过全面自查,发现了一些问题。首先,有部分三公经费的申请未经相关部门审批,有的申请材料不完整。其次,有的三公经费被滥用于私人活动,有的使用超出了规定限额。最后,有的报销单据不真实、不完整,有的报销事项与实际支出不符。

3. 自纠措施:针对自查发现的问题,我们采取了以下措施进行自纠。首先,加强内部管理,明确三公经费的使用范围和限额,并建立审批流程。其次,加强员工培训,提高对三公经费使用规定的认识和理解。再次,加强监督检查,定期对三公经费的使用进行抽查和审计,发现问题及时纠正。最后,加强财务管理,对报销单据进行审核和核对,确保报销事项真实、合规。

4. 效果评估:自纠措施的实施使得三公经费的使用得到了较好的规范。申请流程更加规范,审批环节更加严谨,报销环节更加严格。员工对三公经费的使用规定有了更清晰的认识和理解。整体上,三公经费的使用更加透明、公正、合规。

二、小金库自查自纠情况

1. 自查范围:本次自查包括小金库的使用、管理和监督等方面。

2. 自查发现:经过全面自查,发现了一些问题。首先,小金库的资金流动不够规范,缺乏明确的记录和账目。其次,小金库的使用不规范,有的资金被滥用于私人消费,有的资金使用不当。最后,对小金库的使用缺乏有效的监控和管理。

3. 自纠措施:针对自查发现的问题,我们采取了以下措施进行自纠。首先,加强小金库的管理,明确资金流动的记录和账目,并建立相应的流程和制度。其次,加强对小金库的审计和监督,定期对资金的使用进行抽查和核对,发现问题及时纠正。再次,加强员工的教育和培训,提高对小金库使用规定的认识和理解。

4. 效果评估:通过自纠措施的实施,小金库的使用得到了较好的规范。资金流动更加规范,记录和账目更加清晰。资金使用更加合理、公正,滥用和不当使用的情况有所减少。监督和管理更加有效,小金库的使用情况得到了更好的控制。

通过本次自查自纠工作,我们对三公经费及小金库的管理进行了全面梳理和规范。同时,也发现了问题并采取了相应的纠正措施。我们将继续加强财务管理,不断完善制度和流程,确保财务资金的使用合规、透明,为单位的发展提供坚实的经济保障。

三公经费及小金库自查自纠报告 篇三

为深入贯彻落实《深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》,粮食局成立了小金库专项治理工作小组和三公经费专项自查工作小组。由

单位负责人任组长,相关科室负责人任小组成员,具体工作由财务部门牵头,会同办公室认真扎实开展小金库专项治理工作和三公经费专项自查工作,现将自查情况汇报如下。

一、小金库方面。经查我单位没有单独账户,没有设账外账和任何形式的小金库的行为,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行。

二、因公出国(境)方面。部门预算中我局未安排因公出国(境)经费,不存在出国(境)考察或者培训,无超预算或者无预算出国(境)考察或培训,无接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为,无核销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用及虚假单据,不存在用公款报销违反规定持因私证件出国(境)的费用。

小金库和三公经费自查是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。通过小金库和三公经费自查工作开展,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步建立健全有效控制三公经费增长的长效机制,积极落实中央和省委、省政府、县政府要求,压缩公用经费支出,严格执行各项费用支出审批制度,做到自查工作不留死角,提高财务管理工作水平。

三公经费及小金库自查自纠报告(优选3篇)

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