卷烟厂三项检查自查情况汇报 篇一
近期,为了进一步加强卷烟厂的日常管理和生产安全,我厂组织了三项检查自查工作。通过此次检查自查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的措施进行整改。以下是具体情况的汇报:
首先,我们进行了设备设施的检查自查。在此次检查中,我们重点关注了设备设施的运行状况和维护保养情况。在检查过程中,我们发现了一些设备存在故障或者磨损较严重的情况。为了确保设备的正常运行,我们立即组织了维修人员对这些设备进行了维护和修理。同时,我们也对设备的保养工作进行了加强,制定了详细的保养计划,并加强了对保养工作的督促和检查。
其次,我们进行了生产工艺的检查自查。在生产工艺的检查中,我们主要关注了生产过程中的操作规范和产品质量。通过此次检查,我们发现了一些工艺操作不规范的问题,并及时进行了纠正。我们组织了员工进行了培训,强调了操作规范的重要性,并加强了对操作过程的监管。在产品质量方面,我们对产品进行了抽检,并与质检部门进行了密切合作,确保产品的质量符合标准要求。
最后,我们进行了安全生产的检查自查。在安全生产的检查中,我们重点关注了工作场所的安全环境和员工的安全意识。通过此次检查,我们发现了一些存在安全隐患的问题,并立即采取了措施进行整改。我们进行了安全培训,提高了员工的安全意识,并加强了对工作场所安全环境的管理。同时,我们也加强了安全巡查和隐患排查,确保了工作场所的安全。
通过此次三项检查自查工作,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的措施进行整改。同时,我们也意识到在日常管理中还存在一些不足之处,需要进一步加强。我们将继续加强对设备设施、生产工艺和安全生产的管理,确保卷烟厂的正常运行和生产安全。同时,我们也将不断改进和完善自查工作的制度和方法,提高自查工作的效果和水平。
卷烟厂三项检查自查情况汇报 篇二
近期,为了加强卷烟厂的管理和自查工作,我厂组织了三项检查自查工作。通过此次自查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的措施进行整改。以下是具体情况的汇报:
首先,我们进行了设备设施的检查自查。在检查过程中,我们发现了一些设备存在故障或者磨损严重的情况。为了确保设备的正常运行,我们立即组织了维修人员对这些设备进行了维护和修理。同时,我们也对设备的保养工作进行了加强,制定了详细的保养计划,并加强了对保养工作的督促和检查。通过这次自查,我们发现了设备设施管理的不足之处,并及时进行了整改,提高了设备的运行效率和稳定性。
其次,我们进行了生产工艺的检查自查。在生产工艺的检查中,我们主要关注了生产过程中的操作规范和产品质量。通过此次检查,我们发现了一些工艺操作不规范的问题,并及时进行了纠正。我们组织了员工进行了培训,强调了操作规范的重要性,并加强了对操作过程的监管。在产品质量方面,我们对产品进行了抽检,并与质检部门进行了密切合作,确保产品的质量符合标准要求。通过这次自查,我们发现了生产工艺管理的不足之处,并及时进行了整改,提高了产品的质量和合格率。
最后,我们进行了安全生产的检查自查。在安全生产的检查中,我们重点关注了工作场所的安全环境和员工的安全意识。通过此次检查,我们发现了一些存在安全隐患的问题,并立即采取了措施进行整改。我们进行了安全培训,提高了员工的安全意识,并加强了对工作场所安全环境的管理。同时,我们也加强了安全巡查和隐患排查,确保了工作场所的安全。通过这次自查,我们发现了安全生产管理的不足之处,并及时进行了整改,提高了工作场所的安全性和稳定性。
通过此次三项检查自查工作,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的措施进行整改。同时,我们也意识到在日常管理中还存在一些不足之处,需要进一步加强。我们将继续加强对设备设施、生产工艺和安全生产的管理,确保卷烟厂的正常运行和生产安全。同时,我们也将不断改进和完善自查工作的制度和方法,提高自查工作的效果和水平。
卷烟厂三项检查自查情况汇报 篇三
卷烟厂三项检查自查情况汇报
省中烟公司:
根据全国“三项检查”电视电话会议精神和《**中烟工业公司20xx年整顿规范生产经营
秩序和加强内部管理监督工作要点》要求,整顿办厂及时组织宣贯动员,拟定自查实施方案,部署整顿和规范市场经济秩序自查工作,现将5月份工作开展情况汇报如下:一、根据方案按图施工,收集整理制度,绘制流程图。
已经收集整理国家局、中烟工业公司、厂内现有制度60个,正在逐一审查制度的有效性,废弃无用的制度,完善更新现有的制度。为严格规范程序,绘制了8个流程图,将关键控制点嵌入到生产经营的各个环节。根据每个组具体情况设计自查表格11张,作为固定化格式样表,每个组逐月以自查表格形式汇报自查情况,以一些重要的指标和数据作为自查的支撑材料。
二、自查中存在的主要问题:
我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等方面大部分做得较好,还存在一些不足有待完善,主要表现在以下几个专业组:
1、物资采购组:
卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度订单形式确定采购数量,没有签订采购合同,缺少法律保障的依据;采购程序在档案中没有体现出来,缺少档案资料支撑;
供应商的资质认证没有按照年度认证,存在个别供应商资质认证已经过期的现象;档案资料的保管没有分类别存放,不同供应商的资料全部放在一起,显得凌乱。
烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关制度,备品备件报废处理只是交给华新集团处理,处理程序不够严谨,希望尽快建立完善备品备件管理制度,做到完善制度,规范程序。
2、广告促销组:
部分广告宣传品只有会办纪要,但是缺少比质比价和谈判过程的详细记录,甚至个别项目没有记录;有的广告项目没有进行比质比价操作。特别是延续广告、三产操作的广告和一些特定的媒体广告项目没有进行比质比价;没有建立完善广告宣传品仓库保管、领用制度,并且广告宣传品仓库存在个别账卡物不一致现象。
3、工程投资项目组:
工程投资项目在自查以前没有严格按照《招标投标法》、《政府采购法》以及国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于招标、采购活动的有关规定建立共管帐户、履约保证金制度,要经过第三方进行讨论和评估。
三、整改措施
1、进一步完善制度。针对自查中发现的问题重新制定了三个制度,《**中烟**卷烟厂自主采购材料供应商资质认证管理办法》、《五金备件报废、调拨工作管理规定》和《**中烟工业公司宣传促销用品管理规定》。下一步逐个梳理,进一步做好制度的梳理、修订、新制定、废止等工作,不断建立完善相关内部管理制度。
2、整改落实自查中发现的问题。已经将检查中发现的问题书面反馈通知到相关部门,反馈存在的问题,提出整改建议。在六月份进行全面再次梳理,对照存在的问题,逐个落实,逐个检查,确保整改到位。
**中烟**卷烟厂整顿办
二○○八年六月二日