机关单位清理小金库自查自纠报告【最新3篇】

时间:2019-07-09 02:22:10
染雾
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机关单位清理小金库自查自纠报告 篇一

自查自纠是机关单位进行内部管理的重要环节,通过自查自纠,可以发现问题、整改问题,提高单位的工作效率和廉洁度。近期,我单位对小金库进行了清理,开展了自查自纠工作,以下是自查自纠报告。

首先,我们组织了全体工作人员对小金库进行了全面清理和盘点。我们对小金库中的现金、支票、发票等进行了分类整理,并记录了详细的清单。通过清理,我们发现了一些问题。首先,小金库中的部分现金记录不够准确,有些收支情况没有及时记录,导致现金账务不平衡。其次,部分发票和支票的使用记录不够规范,存在使用不当的情况。此外,还发现了一些过期的发票和支票,没有及时处理。

在发现问题后,我们立即采取了相应的整改措施。首先,对于现金记录不准确的问题,我们加强了对小金库的管理和监督,确保每一笔收支都能及时记录并核对。同时,我们还对现金账务进行了全面审查,核对账目,确保账目正确无误。对于发票和支票的使用问题,我们制定了更加严格的管理制度,明确了使用流程和审批要求,加强了对发票和支票的管理和监督。对于过期的发票和支票,我们及时进行了处理,避免造成不必要的损失。

在整改措施的执行过程中,我们还加强了对工作人员的培训和教育。通过组织培训班、讲座等形式,向全体工作人员普及了小金库管理制度和规定,强化了廉洁意识和法制意识。同时,我们还建立了相应的考核制度,对工作人员的小金库管理能力进行评估,激励他们主动参与自查自纠工作,提高自身的管理水平。

通过自查自纠工作,我们发现了问题,采取了整改措施,取得了明显的成效。现在,小金库的管理更加规范,现金账务更加准确,发票和支票的使用更加规范,廉洁意识和法制意识也得到了进一步的提高。我们会继续加强对小金库的管理和监督,保持清理整改的成果,确保机关单位的各项工作顺利进行。

机关单位清理小金库自查自纠报告 篇二

自查自纠是机关单位进行内部管理的重要环节,是保证工作廉洁的重要手段。我单位最近对小金库进行了清理和自查自纠工作,以下是自查自纠报告。

在小金库的清理和盘点中,我们发现了一些问题。首先,小金库中的现金记录不够准确,有些收支情况没有及时记录,导致现金账务不平衡。其次,部分发票和支票的使用记录不够规范,存在使用不当的情况。此外,还发现了一些过期的发票和支票,没有及时处理。

针对这些问题,我们立即采取了相应的整改措施。首先,我们加强了对小金库的管理和监督,确保每一笔收支都能及时记录并核对。同时,我们对现金账务进行了全面审查,核对账目,确保账目正确无误。对于发票和支票的使用问题,我们制定了更加严格的管理制度,明确了使用流程和审批要求,加强了对发票和支票的管理和监督。对于过期的发票和支票,我们及时进行了处理,避免造成不必要的损失。

在整改措施的执行过程中,我们还加强了对工作人员的培训和教育。通过组织培训班、讲座等形式,向全体工作人员普及了小金库管理制度和规定,强化了廉洁意识和法制意识。同时,我们还建立了相应的考核制度,对工作人员的小金库管理能力进行评估,激励他们主动参与自查自纠工作,提高自身的管理水平。

通过自查自纠工作,我们发现了问题,采取了整改措施,取得了明显的成效。现在,小金库的管理更加规范,现金账务更加准确,发票和支票的使用更加规范,廉洁意识和法制意识也得到了进一步的提高。我们会继续加强对小金库的管理和监督,保持清理整改的成果,为机关单位的各项工作提供有力的支持。

机关单位清理小金库自查自纠报告 篇三

按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区2014年小金库治理工作的通知》(叶党办〔2014〕31号)文件精神,我局认真开展小金库专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下:

一、 健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理小金库工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、 加强学习宣传,提高思想认识

全区小金库专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2013年小金库治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活

动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照试验区工委办公室《关于做好全区2014年小金库治理工作的通知》的要求,重点围绕;五查五看的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。

3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。

机关单位清理小金库自查自纠报告【最新3篇】

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